品管条文内部审核检查表1(编辑修改稿)内容摘要:

切、粘胶 等均有控制 均结合产品实际编写 工序完工均设有控制点,均有检验报表体现 均有首件确认,且有首件记录 每 二 小时一次,制程报表有体现 均知会品质主管,由品管组织研讨,采取纠正和预防措 施,且改进后的产品均有验证 过程检验记录均有妥善保管 产品的监视和测量 ① 是否制定了产品抽样接收标准。 ② 是否对所有产品的特性进行监视和测量,并保留记录以证明产品要求已得到满足。 ③ 是否制定了产品检验验收的标准。 ④ 所有产品在放行前是否均已得到批准。 在有必要的时候得到顾客的批准。 ⑤ 是否有未经检验或未完成检验之产品给予放行与交付现象。 ⑥ 产品的检验发生之异常时是否对其采取纠正措施并对其效果进行确认。 ⑦ 产品的检验状态是否加以适当的标示。 均有产品检验标准 特殊过程均有严格控制,仪器有点检,工序完工均有检验 均有产品检验标准 均有经 QC人员检验合格方可放行,客户有特殊需求时有经客户检测 每件产品均检验,暂无 发生导常均有展开纠正和预防措施,并有专人跟进 每件产品均有 QC检验标签 被审部门 /责任人 品质部 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 不合格品控制 ① 所有产品过程之。
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