内部质量体系审核(ppt31)-质量审查(编辑修改稿)内容摘要:
组 ( 一次或多次 ) 审核 14 审核准备 内审的准备工作大致有以下内容: 组成审核组 编制审核计划 收集并审阅有关文件 编制检查表 通知受审核部门 15 审核计划 审核计划内容至少应包括: 审核目的 审核范围 审核准则 ( 依据 ) 审核组成员及其分工 审核日程安排 16 收集、检查、熟悉有关文件 收集与受审核部门的质量活动有关的程序文件 、 作业指导书 、 有关标准 、 质量计划 、 法律法规 对文件的符合性 、 适用性进行检查 ,并熟悉这些文件 17 编写检查表 审核是一种抽样检查活动 检查表是内审员进行审核的重要工具 ,也是实施审核活动的重要证据之一 随机抽样: 保证一定数量 分层抽样 适度均衡 18 审核方式 顺向追踪 :策划 → 结果 逆向追溯 :结果 → 策划 按要素审核 :以要素为中心 , 对相关部门进行审核 按部门审核 :以部门为中心 , 对相关要素进行审核 19 检查表的内容 查什么 在哪查 怎么查 检查表可以按质量保证能力要求编制 ( 按要素查 ) 也可以按各部门所涉及的活动编制 ( 按部门查 ) 20 编制检查表的要点 按部门检查:不应遗漏主要要素 按要素检查:不应遗漏主要部门 样本策划要有代表性 选择。内部质量体系审核(ppt31)-质量审查(编辑修改稿)
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求,是否具备申请认证的条件; 审核范围 : 质量手册覆盖的所有部门和体系要求,重点是 ISO9001: 2020质量管理体系所要求的各条款及涉及的各职能部门。 审核依据 :公司质量管理体系文件( B版);公司质量方针、目标( B版); GB/T19001: 2020标准和相关法律法规、合同 审核组长 :张学友( A组) 审核组成员 :刘德华( B组) 审核日期 : 2020年 6月 18日 6月
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