gp全套资料ep-01-经营管理(编辑修改稿)内容摘要:

如稽核员确认不符合事项已经改正,且确实能防范不符合事项的再发生, 予以结案。 如经追踪确认被稽核单位的矫正行动无法撤底改善不符合事项,则应 如实记录的,同时回报受稽核单位及管理阶层,且要求受稽核单位继续其矫正行 动,并予以跟进。 《环境文件与记录 管制程序》的规定进行。 附件 /记录 附件一:内部 GP环境稽核流程图 附表 1:内部 GP环境稽核计划 YYEP01F01 附表 2:内部 GP环境稽核日程安排表 YYEP01F02 附表 3:内部 GP环境稽核报告 YYEP01F03 附表 4:内部 GP环境稽核查检表 YYEP01F04 附表 5:内部 GP环境稽核不符合报告 (NCR) YYEP01F05 標題 內部 GP 環境審核管理程序 文件編號 YYEP01 版 本 A 頁 次 5/5 附件 一 內部 GP 環境審核流程圖 流程 权责 部门 相关文件 / 表单 GP 管代表 GP 管代 管理代表 管理代表处 审核员 审核员 受审核 部门 审核员 审核组长 审核员 受审核 部门 审核员 审核员 内部审核年度计划表 内 审 日 程安排 审核查检表 内部 / 环境审核不符合报告 审核报告。
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