qp11内部质量审核程序-程序文件(编辑修改稿)内容摘要:

:质量体系文件、法律法规、合同、技术标准和有关制度、技术规范、质量计划和管理文件等。 4. 3. 4 审核组长提前一周向受审核部门发出“质量审核通知”及本次“质量审核计 划”。 4. 3. 5 受审核部门收到“质量审核计划”后,要做好必要的准备工作。 若对审核日期和审核的主要项目有异议,应提前两天通知质检部,经协商后可以另行安排。 4. 4 审核实施 4. 4. 1 召开首次会议。 a) 参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到,并由 质检部 保留会议记录。 审核组长主持会议。 b) 会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和日程安排及其他有关事项。 4. 4. 2 审核员根据“质量体系内部审核检查记录表”进行现场审核 (检查 ),必要时还要增加相关内容的检查,确保审核的 独立性。 4. 4. 3 审核员通过交谈、阅读文件、检查现场、收集证据,核实被审核部门的质量管理体系的实施效果是否达到规定的要求,按规定做好记录。 4. 4. 4 审核人员填写“质量审核现场检查记录表”,若发现问题,由该项工作的负责人或操作者确认,以保证不符合项能够被理解,以利于纠正。 沈阳市长白电器有限公司 Q/DQ RHQP112020 内部质量审核程序 第 A 版 第 0 次修订 第 4 页 共 6 页 4. 4. 5 审核结束后,由审核组长召集审核组成员会议,讨论审核结果,确认不合格项,并填写“不合格项报告”。 4. 4.。
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