iso9001控制程序文件(17个doc内部审核控制程序-程序文件(编辑修改稿)内容摘要:

计划适当分工。 由审核组长组织审核组成员,制定审核专用文件,包括:《审核实施计划》、《审核检查表》及相关记录标格等,经审核组长审核批准后实施。 准备好审核所依据的文件。 由审核组长提前一星期向受审部门发出本次《审核实施计划》,《审核实施计划》内容应包括:审核的目的,审核日期,审核范围,审核的依据,审核组长,审核组成员,具体日程安排以及资源需求等。 受审部门收到《审核实施计划》后,如果对审核日期或主要的项目有异议,可在两天内通知审核组,经过协商可以再行安排。 受审部门要确定陪同人员并做好必要的准备工作。 审核实施 审核的具体内容按照《审核实施计划》和《内审检查表》进行。 审核组在进行首次会议,介绍审核计划,宣布审核组成员后,通过交谈,查阅文件,检查现场,收集客观证据,检查质量管理体系,职业健康安全和环境管理体系运行的情况。
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