20xx年度质量管理体系内部审核报告(doc)-质量审查(编辑修改稿)内容摘要:
此,总体来说,我院质量管理体系运行基本有效,内审过程中发现的不符合项对院质量管理体系的整体运行无大的影响,有关条款已经和有关部门领导进行了沟通确认,审核组也提出了整改意见,供各部门参考。 纠正措施要求: 各部门对本次审核不合格项要认真分析不符合原因,采取纠正措施,要求在 9 月20 日前完成整改。 审核报告分发对象: 审核报告分发范围:院有关领导、体系覆盖的各部门。 审核报告的附件: 共 2 件,计 20 页 附件 1:不符合项汇总表 2 页 附件 2:不符合项报告计 20 页 审核组签字: 审核组长: 日期: 批准: 日期: 6 IWHR JL CX 1705 不符合项汇总表 第 1页 共 2页 院办公室 人事劳动教育处 规划计划处 科研管理与 财务与资产管理处 监察与审计处 水资源所 防洪减灾所 水环境所 水利研究所 工程抗震研究中心 岩土工程研究所 结构材料研究所 泥沙研究所 水力学研究所 遥感技术应用中心 水力机械试验室 办公室 综合事业部 信息网络中心 综合事业部 研究生部 综合事业部 标准化中心 综合事业部 合 计 文件控制 1 1 2 记录控制 1 1 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针。20xx年度质量管理体系内部审核报告(doc)-质量审查(编辑修改稿)
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