质量管理表格doc30-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要:

,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式 _ _份,分送甲乙双方的主管部门、银行 (如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关 )…… 等单位各留存一份。 (以下空白) 购货单位 (甲方 ): _______ _(公章 ) 供货单位 (乙方 ): __ ______(公章 ) 法定 代表人 或其委托人 : ____ ____ 法定 代表人 或其委托人 : ___ _____ 开户银行: __ ______ 开户银行: ____ ____ 帐 号: ________ 帐 号: ____ ____ 电 话: ___________ 电 话: ___ _______ 传 真: 传 真: 签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日 企业 ()大量管理资料下载 求新机械厂 生 产 日 报 表 编号: QR/QXP012 200 年 月 日 合同号 产品名称 型号规格 工序名称 计划数量 完成数量 预计完成时间 备注 报表: 年 月 日 企业 ()大量管理资料下载 求新机械厂 领 料 单 编号: QR/QXP013 领料单位: 年 月 日 品 名 规 格 单 位 数 量 用 途 批准: 审核: 经手人: 求新机械厂 领 料 单 编号: QR/QXP013 领料单位: 年 月 日 品 名 规 格 单 位 数 量 用 途 批准: 审核: 经手人: 求新机械厂 领 料 单 编号: QR/QXP013 领料单位: 年 月 日 品 名 规 格 单 位 数 量 用 途 批准: 审核: 经手人: 企业 ()大量管理资料下载 求新机械厂 工 艺 流 程 卡 编号: QR/QXP014 年 月 日 产品名称: 型号规格: 工序名称 操作者 合 格 数 量 不合格 数 量 检验员 备注 车间 统计: 求新机械厂 物 料 标 识 卡 编号: QR/QXP018 名 称 规格型号 供应商 收发存情况 日期 收 发 存 备注 编制: 年 月 日 企业 ()大量管理资料下载 求新机械厂 审 核 实 施 计 划 编号: QR/QXT006 审核目的 为外部审核作准 备,体系运行以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性 审核范围 所有部门 审核依据 ISO9001:2020 工厂质量管理体系文件 适用法律法规 顾客投诉 审核日期 2020118 制订人 制订日期 2020105 批 准 人 批准日 期 2020108 审 核 组 名 单 组别 审核部门 时间 部门 审核员 备 注 08: 00— 08: 30 首 次 会 议 08: 30— 11: 00 厂长、管代 、 —— 、 、 、 、 、 、 、 、 08: 3011: 00 质技部 /办公室 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 08: 3011: 00 营销部 、 7..、 、 、 12: 0012: 30 审核组内部沟通 12: 3015: 30 生产部 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 12: 30— 15: 30 仓库、车间 、 、 、 、 、 、 、 15: 30— 16: 10 审核组内部沟通 16: 1017: 10 末 次 会 议 备注 : ISO9001中 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 门均要审核; 企业 ()大量管理资料下载 求新机械厂 不 符 合 项 报 告 编号: QR/QXT008 受审核部门 生产部 部门负责人 审核日期 20201015 不合格事实描述: 结 论 违反 ISO9001 中 条规定。 性 质  严重 一般  轻微  观察项 审核员 被审核方代表签名 纠正 /预防措施计划(计划应于 完成) 负责人: 纠正 预防 措施 验证 情况 验证摘要: 验次结论 纠正有效  部分纠正有效  纠正无效 验证人: 验证合格后的评价 评价结论: 管理者代表: 备注 企业 ()大量管理资料下载 求新机械厂 内部质量管理体系审核报告 编号: QR/QXT009 审核目的 为外部审核作准备,体系运行以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性 审核范围 所有部门 审核依据 ISO9001:2020 工厂质量管理体系文件 适用法律法规 顾客投诉 审核日期 编制人 编制日期 质量管理体系内部审核综述 一、 不合格数量、分布、性质统计分析情况 不合格项一项,出现在车间。 其问题为一般不符合。 二、 质量管理体系运行状况评价 结论: 总的来讲,质量体系的运行是比较适宜、有效的,但由于在实施方面各类员工对质量管理体系的理解还不深,对 标准的要求还理解不够、执行的力度不够,这就要求全员对质量体系还需要继续加深理解,严格执行,不断的为工厂的持续改进和提高做贡献。 三、成 效 及 表 扬 各部门按照体系执行情况基本符合标准要求,但还得再接再利完善全厂质量管理体系并进行持续改进。 No. 问 题 点 纠正、预防措施 完成期限 负责人 检查人 1 产品标识工作的实施较差 不合格产品放置在标有不合格标记,未标识的产品及时标识 奖惩建议 无 审核组长: 批准意见 厂长: 备 注 企业 ()大量管理资料下载 求新机械 厂 纠正和预防措施处理单 编号: QR/QXT015 责任部门 生产部 发现人 发现时间 相关的记录表单名称、编号及序号: 存在(潜在)不合格事实描述: 发现人: 原因分析: 责任部门负责人: 计划采取的 纠正(预防)措施 管理者代表确认: 日期: 责任部门负责人: 日期: 执行情况: 责任部门负责人: 日期: 验证结果: 验证人: 日期: 备注: 企业 ()大量管理资料下载 求新机械厂 进 料 检 验 记 录 表 编号 : QR/QXT010 年 月 日 名 称 材 质 送检单位 数 量 检验方式 □ 逐个检验 □ 抽样检验 检验方法 抽样方案 n=。 Ae=。 Rc=。 执行标准。
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