xx县人民医院监察审计工作制度(编辑修改稿)内容摘要:

可享受外勤补贴。 内部审计人员在依法实施审计工作中,应受到法 律保护,行使职权,任何组织和个人不得打击和报复。 对在审计工作中发现的违规违纪的单位部门和个人,根据情节轻重,上报院党委和领导班子,并提交有关部门给予相应的处理,并对结果进行公示。 每当审计项目完成后,应认真做好审计资料的记录、归纳、汇总、记入台账、整理归档备案。 物价管理制度 一、健全机制,明确责任 医院收费价格管理,实行院领导分管,价格科负责落实,全院各科室具体实施的分级管理体制。 价格科定期到各有关科室检查收费标准执行情况,并对各科室兼职物价员进行指导。 各科室兼职物价员负责传达贯彻执行上级或本院收费管理的有关规定和现行收费标准;搜集和反馈收费中存在的价格问题并加以解决;配合上级对收费价格执行情况的调查或检查;做好本科室收费方面的。
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