食品公司9000认证表格汇编(编辑修改稿)内容摘要:
审核组长(组稿): 日期: 200 年 月 日 总经理(审批) : 日期: 200 年 月 日 内审不合格项整改情况汇总表 标识号: NO: 序号 责任部门及不合格内容 完成日期 验证情况及日期 验证人 不合格品评审处置表 标识号: NO : 发生部门 工 序 产品名称 规格 /型号 数 量 备注 不合格情况: 检验员: 年 月 日 责任部门申请意见: 负责人: 年 月 日 生产部评审意见: 负责人: 年 月 日 总经理 /管代批示: 签 字: 年 月 日 不合格品评审处置表 标识号: NO : 发生部门 工 序 产品名称 规格 /型号 数 量 备注 不合格情况: 检验员: 年 月 日 责任部门申请意见: 负责人: 年 月 日 生产部评审意见: 负责人: 年 月 日 总经理 /管代批示: 签 字: 年 月 日 质 量 信 息 报 告 单 标识号 No: : 报告部门 /报告人 : 年 月 日 审批 : 批准人 : 年 月 日 备注 : 不合格品返工、返修、报废记录 标识号: NO: 责任部门: 年 月 日 产品名称 原生产日期 /批号 产品规格 /编号 加工状态 数 量 不 合 格 情 况 处 理 意 见 备 注 返工 □ 返修(回用) □ 报废 □ 检验员: 责 任 者 车间主任 复检: 检验员: 不合格品返工、返修、报废记录 标识号 : NO: 责任部门: 年 月 日 产品名称 原生产日期 /批号 产品规格 /编号 加工状态 数 量 不 合 格 情 况 处 理 意 见 备 注 返工 □ 返修(回用) □ 报废 □ 检验员: 责 任 者 车间主任 复检: 检验员: 纠正 /预防措施报告单 标识号 : NO: 不合格来源或提出部门 纠正措施 □ 预防措施 □ 不合格(潜在)事实描述: 签字: 日期: 原因分析: 签字: 日期: 纠正 预防措施要求: 责任部门 人: 批准: 日期: 纠正 预防措施实施情况验证: 验证人: 日期: 备注: 纠正 /预防措施实施情况汇总表 标识号: NO: 序号 责任部门及不合格 (或潜在不合格)内容 完成日期 验证情况及日期 验证人 文件审批单 标识号 : NO: 文件名称编号: 编制部门 会签部门 评 审 意 见 部门负责 人签名 /日期 综合评定意见 批准人: 日期: 发放范围 受 控 文 件 清 单 标识号: NO: □外来文件 □内部 序号 文件名称 文件编号 版 本 修订状态 注:如为外来文件,可不填版本号、修订状态,只需本表登记备案即可。 编制: 审批: 日期: 文件资料发放计划表 标识号: — 03 NO: 序号 文件名 称 部门 计划数 实发数 备注 制表: 日期: 年 月 日 审批: 日期: 年 月 日 文件资料发放 /回收登记表 标识号: — 04 NO: 序号 文件名称 文件编号 领用人 发放日期 回收日期 经办人 备注 文件资料借阅登记表 标只号: — 05 NO: 序号 文件资料名称 文件编号 借阅人 借阅日期 归还日期 经办人 备注 文件资料更改申请单 标识号: — 06 NO: 文件名称。食品公司9000认证表格汇编(编辑修改稿)
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