门业公司审计部部长岗位工作细则(编辑修改稿)内容摘要:

规定的期限内予以追回,否则过期将票据转给财务。 8. 绝不擅自利用方便的条件而不负责任的随便 盖章。 履行职责,该签字的签字,该盖章的盖章。 各部门报审核部单据不符 ,一次报办公室扣考核积分, 超三次 报总经理 按制度 进行处 罚。 9 . 对请款单据 、日进货明细 表 、入库单 及后附欠条欠据 等相关材料 , 必须 认真审核每一项 内容 ,发现问题及时沟通,做到差错率为零。 例如:请款单,审计部请款单按标准 编号排序,采购员申领请款单为一式两份,审核时上 面 有 经手人、 部门。
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