补做内部质量审核(编辑修改稿)内容摘要:

《 年度内部质量审核计 划》,首次在 20 3 执行,也根据文件要求有每半年审核的计划; 并有《内部质量审核实施计划》表明 20 3 月执行审核的情况,包括 (1)审核目的 (2)审核范围 (3)受审部门 (4)审核成员 (4)依据文件 (6)审核时间 的规定; 对审核员的安排没有发生审核与之相关需承担责任的部门。 并对每个条款的审核现象、证据均在《内审检查表》上记录。 有形成会议记录,用报告的形式出现,对审核发生的问题进行了归类,为一般不符合,并开具了 《纠正预防措施要求单》,责任单位也执行了纠正预防措施,并形成了。
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