汽配公司质量体系的建立与实施情况报告(编辑修改稿)内容摘要:

较为正常,按计划在 3 月 8 日 3 月 10 日,由 金成济副科长 带领公司内部质量体系审核组进行了为期 3 天的内审工作。 本次内审覆盖了 公司所有部门和质量体系(除内审和管理评审)要素。 本次内部审核共发现不合格 17 项一般不符合项 ,一项持续改进项。 分布情况为生技 8 项、生产 2 项、品质 3 项、资材 1 项 ,。 主要不符合要素是指如下几种 : APQP 中的部分项目不是很完善 2 品质部的校验项目出现了二个不符合项。 所有内审的不符合项经各部门经理进行确认,制订了纠正预防措施,并由审核员进行了跟踪、验证,已于计划期内整改完毕。 体系的运行情况在不断改善,但仍存在着诸多某些过程记录描述过于简单、笼统,对日常工作的监督、检查措施不力等不少问题,有待进一步提高和加强。 四、 质量方针、质量目标的贯彻实施情况 质量方。
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