检测检验机构质量手册(编辑修改稿)内容摘要:
质量监部移交的不合格报告,做好记录返回检测检验部。 严格按照文件存档制度保存报告 副本及原始记录,报告副本及原始记录按时间分专业存放。 存档文件设标签管理,标签明确年度、专业等相关信息。 严格按照文件销毁制度处理报告副本及原始记录。 报告副本及原始记录保存期为三年,每年底销毁到期文件。 按照印章管理制度保管好安全标志印章、计量认证印章、骑缝章。 计量管理员 掌握设备定期校准 /计量检定的规定,设备检验周期为一年。 计量管理员在不影响检测检验工作的前提下,早计划、早安排完成设备鉴定任务。 掌握其校准 /计量检定状态。 认真听取使用人员的反映,记录使用设备的状态,必要时进 行内部鉴定,初步确认设备的使用情况。 负责本公司所有仪器设备的送检 /送校工作。 订立设备鉴定计划,认真安 xx 安全生产检测检验有限公司 管理手册 Q/ XXA0001( 5/0) 2020 第 5 版 第 0 次修订 第 4 章 第 1 节 第 8 页 共 13 页 主题:管理要求 组织 批准日期: 202065 排设备的鉴定日期,实行设备计量到期提起预警机制。 授权签字人职责 具有中级以上 相关专业 技术职称 , 具有 3 年以上与其授权签字能力范围相 关 的检测检验经历; 熟悉技术记录 、检测检验报告及其核查程序; 熟悉被授权项目的检测技术,掌握有关检测标准、方法、规程及 有关的检测检验项目限制范围 ; 有能力对相关检测检验结果进行评定,了解检测检验结果的测量不确定度; 了解有关设备维护保养及定期校准 /计量检定的规定,掌握其校准 /计量检定状态; 十分熟悉记录、报告及其核查程序; 负责被授权的检测检验能力范围内检验报告批准,并对签发报告的检测检验结果的完整性和准确性负责; 熟悉资质 管理相关标准 、规则和认定条件,特别是本公司义务以及带有资质认定标志的检测检验报告或证书的使用 规定, 了解安全监管监察部门对本公司的管理要求 意见和解释 负责人职责 具有中级以上 相关专业 技术职称 , 具有 8 年以上 专业实践经历 ; 熟悉检测标准、检测用仪器技术指标、性能、检测方法。 熟悉 制造被检设备、产品、材料等所用的相关技术知识 及 在使用过程中可能出现的缺陷或降级等方面的知识; 法规和标准中阐明的通用要求的知识; 了解 相关 设备 非 正常使用 时 所产生影响程度的。 xx 安全生产检测检验有限公司 管理手册 Q/ XXA0001( 5/0) 2020 第 5 版 第 0 次修订 第 4 章 第 1 节 第 9 页 共 13 页 主题:管理要求 组织 批准日期: 202065 本公司已满足下列要求 : a) 有与其从事 安全生产 检测检验活动相适应的管理人员和专业技术人员,他们 已 具有所需的权力和资源来履行包括实施、保持和改进管理体系的职责, 能识别对管理体系或检测检验程序的偏离,以及采取措施预防或减少偏离(见); b) 本公司为 确保管理层和员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他对工作质量有不良影响的压力和影响,并防止商业贿赂 ,已制定《反商业贿赂程序》 ; c) 为 保护客户机密信息和所有权 已制定《 保护客户机密信息和所有权程序 》和《 电子存储和传输结果的保护程序 》 ; d) 为 避免管理层和员工 参与 任何会降低其在能力、公正性、判断力或运作诚实性方面的可信度的活动,避免从事与 安全生产 检测检验活动有关的产品设计、研制、生产、 销售 、安装、使用 、 维修 等与 出具的数据和结果存在利益关系的 活动 ,特制定 《 公正性 程序》 ; e) 已 有确定的组织和管理结构,以及明确的质量管理、技术运作和支持服务之间的关系; 详见本章附表一内部组织机构图与附表二:职能分配表 f) 已 规定对 安全生产 检测检验质量有 影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系; 详见 g) 本公司总经理由综合办公室负责存档, 各部门主管的任命文件 由人力资源部负责制定并存档,综合办公室负责发放。 总经理 的变更 由综合办公室负责 报资质认定 部门 备案,授权签字人的变更 由综合办公室负责 报资质认定 部门考核批准 ; h) 本公司 有熟悉各项 安全生产 检测检验方法、程序、目的和结果评价的 监督 人员,经明确授权,对检测检验人员包括在培员工、 安全生产 检测检验的关键 xx 安全生产检测检验有限公司 管理手册 Q/ XXA0001( 5/0) 2020 第 5 版 第 0 次修订 第 4 章 第 1 节 第 10 页 共 13 页 主题:管理要求 组织 批准日期: 202065 环节进行充分监督; 详见 i) 本公司有 一名技术负责人 兼总工程师 ,全面负责技术运作和提供确保本公司运作质量所需的资源; j) 本公司有 一名质量负责人 兼副经理 ,能保证管理体系有效运行的责 任 和权力; k) 本公司已 指定 总经理 、技术负责人、质量负责人 用及主持工作负责人 的代理人, 其字迹识别详见 l) 本公司已制定《例会制度》 确保检测检验人员理解他们活动的相关 性 和重要性 ,以及如何为实现管理体系目标做出贡献; m) 本公司已制定《开展新项目程序》确保的安全生产检测检验工作符合 AQ 8006 和《实验室资质认定评审准则》的要求; n) 本公司已制定《安全作业程序》 确保 安全生产 检测检验活动中人员、仪器设备、设施及被检对象等的安全; o) 本公司已制定 《 指令性 计划程序 》确保 安全监管监察部门下达的指令性安全生产 检测检验任务 按 计划保质保量完成 ; p) 本公司已制定《收费管理制度》确保检测检验收费公开、透明。 本公司已制定《内部沟通程序》 确保在 公司 内部建立适宜的沟通机制,并确保 与管理体系有效性的事宜 得到 沟通。 xx 安全生产检测检验有限公司 管理手册 Q/ XXA0001( 5/0) 2020 第 5 版 第 0 次修订 第 4 章 第 1 节 第 11 页 共 13 页 主题:管理要求 组织 批准日期: 202065 内部组织机构图 中心实验室 综合办公室 无损探伤检测检验部 业务与质量监督部 总工程师、公司技术负责人 救护仪器仪表部 常务副总经 理 人力资源部 财务部 公司总经理 副总经理、公司质量负责人 检测检验部 副经理 质量技术部 调度室 xx联系站 职能分配表 质量要素 总经理 技术负责人 质量负责人 质量技术部 中心实验室 检测检验部 人力资源部 业务与质量监督部 无损检测部 组织和管理 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理体系 ○ ○ ● ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● 合同的评审 ○ ● ○ ○ 检测检验的分包 ○ ● ○ ○ ○ ● 服务和供应品的采购 ● ○ ○ ● 服务客户 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 申诉和投诉 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 不符合工作的控制 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改进 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 纠正措施 ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 预防措施 ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 记录的控制 ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ 内部审核 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理评审 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人员 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 设施与环境条件 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 方法的确认 ○ ● ○ ● ○ 仪器设备和校准 ○ ● ○ ● ○ 测量溯源性 ○ ● ○ ● ○ 抽样 ● ○ ○ ○ 检测样品的处置 ○ ○ ○ ○ ● ○ 检验结果质量的保证 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 结果报告 ○ ○ ○ ● ● ● ● 注: ●代表对该要素负主要责任;○代表对该要素次要责任 xx 安全生产检测检验有限公司 管理手册 Q/ XXA0001( 5/0) 2020 管理体系 本公司 已 建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系 , 已将其政策、制度、计划、程序和指导书 形 成文件, 文件化的程度已保证 检测检验结果的 质量。 体系文件已传达至有关人员,并被其获取、理解和执行。 详见《文件控制程序》 本公司管理体系中与质量有关的政策,包括质量方针声明, 已 在管理手册 的《质量方针声明》 中阐明。 并 制定 了 总体目标并在管理评审时加以评审。 质量方针声明已在总经理的授权下 发布,包括下列内容: a) 对良好职业行为和为客户提供检测检验服务质量的承诺; b) 关于服务标准的声明; c) 与质量有关的管理体系的目的; d) 所有与 安全生产 检测检验活动有关的人员熟悉管理体系文件 , 并在工作中执行政策和程序的要求; e) 对遵 守 本标准及持续改进管理体系有效性的承诺。 本公司 的 总经理已建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据。 详见 和《管理评审程序》 总经理已将满足安全监管监察部门要求 、 客户要求和 法定要求 的重要性传达到本公司。 详见 管理手册已包括或指明含技术程序在内的支持性程序,并概述管理体系中所用文件的架构。 详见 管理手册中已规定技术负责人和质量负责人的作用和责任,包括确保遵 守 本标准的责任。 详见 当策划和实施管理体系的变更时,总经理已确保保持管理体系的完整性。 详见《管理评审程序》第 5 版 第 0 次修订 第 4 章 第 2 节 第 1 页 共 1 页 主题:管理要求 管理体系 批准日期: 202065 文件控制 总则 本公司已建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序,以控制构成其管理体系的所有文件(内部 制定 或来自外部的),诸如 法律 法规、标准、其他规范化文件、检测检验方法,以及图纸、软件、规范、指导书和手册( 详见 中规定;检测检验数据的控制在 中规定)。 文件的批准和发布 发给检测检验人员的所有管理体系文件,在发布之前已由授权人员审查并批准使用。 已建立识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制清单或等 效的文件控制程序 , 并使之易于获 取 ,以防止使用无效 和( 或 ) 作废的文件。 文件控制程序已确保: a) 在对本公司有效运作起重要作用的所有工作场所都能得到相应文件的授权版本; b) 定期审查文件,包括法律法规、标准与规范,必要时进行修订或更新,以确保其现行有效和持续适用 并满足使用要求 ; c) 及时地从所有使用或发布处撤除无效或作废文件, 加盖“作废” 章 ; d) 出于法律或知识保存目的而保留的作废文件, 及“保留资料”章。 本公司制定的管理体系文件已有唯一性标识。 该标识已包括发布日期和 ( 或 ) 修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。 详见《文件控制程序》 文件变更 除非另有特别指定,文件的变更已由原 审查 责任人进行审查和批准。 被特别指定的人员已获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。 更改的或新的内容已在文件或适当的附件中标明。 xx 安全生产检测检验有限公司 管理手册 Q/ XXA0001( 5/0) 2020 第 5 版 第 0 次修订 第 4 章 第 3 节 第 1 页 共 2 页 主题:管理要求 文件控制 批准日期: 202065 本公司的文件控制 不 允许在文件再版之前对文件进行手写修改。 修订的文件尽快地正式发布。 已 制定 《 电子存储和传输结果的保护程序 》 来描述如何更改和控制保存在计算机系统中的文件。 xx 安全生产检测检验有限公司 管理手册 Q/ XXA0001( 5/0) 2020 第 5 版 第 0 次修订 第 4 章 第 3 节 第 2 页 共 2 页 主题:管理要求 文件控制 批准日期: 202065 要求、标书和合同的评审 本公司已建立和保持 对 客户 要求、标书和合同的评审程序。 这些为签订检测检验合同而进行评审的政策和程序。 详。检测检验机构质量手册(编辑修改稿)
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