质量审核和管理评审程序内容摘要:
质量审核检查表 共 页第 页 受审核部门 部门负责人 主要职责 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查结果记录 表 质量检查审核表格式 200 年第 次质量审核会议签到表 会议类别 日期 参加人员 审核组成员 姓名 职务 首 次 会 议 表 200 年第 次质量审核会议签到表格式 不 合 格 报 告 共 页第 页 受审部门 部门负责人 审核员 审核日期 年 月 日 不合格事实描述: 不符合标准: 表 不合格报告格式 质 量 审 核 报 告 拟制: 日期: 批准: 日期: 表 质量审核报告封面格式 质 量 审 核 报 告 审核开始日期: 年 月 日 审核结束日期: 年 月 日 受审核部门: 审核组: 组长: 表 质量审核报告第 1 页格式 1 审核目的 2 审核范围 表 质量审核报告第 2 页格式 质 量。质量审核和管理评审程序
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机 三 料 四 法 五 环 重要度 —— 主要因素标识为“●” 、次要因素标识为“⊙”、无关因素标识为“○” (说明:所占比例指按故障模式排列情况及所占百分比、重要度等情况进行综合分析,制定可能因素改进所占的比例要求,以便有针对性地对所占比例较大的因素做为重点进行改进;各可能因素所占比例累加和为 100%,无关因素为 0%) 5D:制定措施并验证 实施计划: 序号 改进内容 整改措施及要求
可协 作 部 门 主 管 对 文 件 内 容 认 可与 否加 盖 电 子 受 控 章 、 公 告 发 布 质量管理体系推进计划书 武汉中元华电科技股份有限公司 技 术 文 件 编 写 、修 订部 门 主 管总 工 批 准研 发 I S O 管 理 员 归 档YNYYN总 工 发 布统 一 受 控 方 式 、 加 盖 电 子 受 控 章 质量管理体系推进计划书 武汉中元华电科技股份有限公司
产品中加人防腐剂。 ”在“纠正措施”栏内,车间主任填写:“已加人防腐剂,产品经质检室检验已完全解决问题。 ”质管部在措施验证栏内填写:“纠正措施实施有效。 ”审核员说:“增加防腐剂说明对工艺进行了更改,请提供工艺更改的文件。 ”质管部长说:“这是生产部长口头通知车间改的,没形成文件。 ”查阅《文件控制程序》规定:“文件更改需经原审批部门审批。 ”审核员接着询问:“仓库那批发霉的产品如何处理的
产品组成的各种配件、辅料的消耗、工艺过程的加工费等进行定额核算管理机制。 对单一品种的产品,实行全过程的成本核算;而对于再加工的辅料,则进行单项成本核算办法,逐步形成具有针对性,科学的生产成本核算体系,提高生产 流程中的成本控制准确性。 以财务管理精细化为中心 财务管理的精细化主要从两个方面着手,成本控制和创造收入。 财务管理精细化的目标是追求各个生产经营环节的监督和控制
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