房地产企业g管理体系行政事务管-房地产策划20xx理手册原稿内容摘要:

件性文书资料。 包括法人营业执照、土地 许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、预售许可证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达 22 标证书和证明等。 3. 8 汇报性文书资料。 包括企业上报各级主管部门的文件资料和相关统计表,以及公司领导在外部公共场合发言、汇报或发布的各类文书资料。 3. 9 劳资人力资源资料。 包括企业下属各部门的人力资源任命、人力资源调整、人力资源管理、人才引进和培训、员工工资审核记录等相关资料。 3. 10 声像制品资料。 包括企业及下属各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中,以及在外学习、考察时或外部门提供的,以声像形式记录下来的 各种资料,如照片资料、录音资料、录像资料、影片资料等。 3. 11 题赠性资料。 包括上级领导和外协友好部门或个人提供的题词、书画、工艺制品等。 3. 12 技术性资料。 包括各类工程图纸、竣工资料等。 4. 0 档案管理的基本程序 包括档案的收集、整理、鉴定、保管、销毁、统计、检索、编码、利用,这九道工序是档案工作的整体,它们之间相对独立,但又相互制约。 5. 0 档案的收集。 就是把分散的,以及散失到其他部门的各类档案资料,按有关规定,有计划地分别集中到档案室。 其收集的主要方式是归档,即把公司活动中产生的有保存价值的 各种材料,由办公室及企业下属部门和个人定期协同档案室进行整理、立卷、归档。 5. 1 立卷归档的范围:凡属本标准第 3 条所函盖的文件资料,均应立卷归档。 5. 2 立卷归档的时间 5. 2. 1 凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料,均应在三日内递交办公室立卷归楼。 5. 2. 2 对于某些专门文件,或驻地分散在外的个别业务部门的文件,为方便日常工作,立卷归档时间可根据实际情况适当延长。 5. 3 立卷归档的要求 5. 3. 1 各部门兼职档案员在规定的归档时间内,把整理审定完毕的档案资料,递交档案室立卷归档。 23 5. 3. 2 移交档案要填写移交清单,移交清单一式二份,双方签字后各执一份。 5. 3. 3 归档的文件资料必须完整、真实、准确,请示和批复、印本和底稿、正文和附件必须立在一起 5. 3. 4 立卷时应编制好案卷目录,把文件的作者、标题、日期等项目填写清楚,概括而简洁地拟写好案卷标题,把案卷内容表达出来,装订整齐、牢固,无论何金属物,填写备考表,注明保管期限。 5. 3. 5 填写案卷一律用碳素黑水钢笔或毛笔,禁止用圆珠笔或铅笔,字迹应清楚、准确。 5. 3. 6 立卷应以本部门形成的文件为主,根据文件形成的特点,保持文件间的历史联系 ,适当照顾文件的保存价值,使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。 5. 3. 7 立卷应以部门为主,结合其他特征的方法组卷,把有密切联系的文件组合在一起。 5. 3. 8 立卷应把上级文件与本公司文件(除请示、批复外)按保管期限和文件年限分开立卷。 5. 3. 9 立卷归档后,发现需立卷的文件资料,可按立卷原则进行插卷。 5. 3. 10 文件组成案卷后,卷内文件应按照一定规律进行排列,系统地反映问题,做到查找方便。 5. 3. 11 各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)归档必须有原件,并保持其完好无 损。 5. 3. 12 声像档案摄录必须详细记录事由、时间、 地点、主要人物、背景、摄录者,归档声像资料必须是原版、原件、清晰、完整。 6. 0 档案的借阅 6. 1 档案主要供本企业利用,一般不外借。 如情况特殊,外单位人员须持介绍信,并经公司领导批准,可查阅无密级档案。 6. 2 各部门工作人员可直接查阅属本部门业务工作范围的档案资料。 如需查阅非本部门的重要文件和有密级档案,须经公司领导或原形成档案的部门领导批准,方可借阅。 24 6. 3 档案的借阅者应负责档案的完整和完全,不得私自影印、复制、翻印,不得擅自拆散、调换、 抽取、污损、加标注证,不得转借,如有违纪,酌情处罚。 6. 4 对珍贵或易损的档案,应制成复制品提供使用。 复制可采用复印、照片、重印副本、摘录等方式。 复制件应仔细校对,与原稿无误后,注明档案编号,然后提供使用。 如有必要,给复制件加盖公章,以示复制不会有误。 6. 5 必要时,档案室应对所提供档案出具证明,证明材料写好后应仔细校对和审查,加盖档案室印章后才有效。 档案室证明材料只能证明某事在档案上有无记载,而不能对某事下结论。 档案管理员不可擅自以档案资料作解释或下结论。 6. 6 档案一般不得借出档案室。 如有特殊情况 ,可以作短期外借,最多为十天,但必须经有关领导批准并办理借阅手续。 如延长借阅时间,须办理续借手续。 逾期不还者,档案管理员要及时催还。 6. 7 借阅档案须妥善保管,若有遗失,将根据档案的价值和数量报公司领导批准后,责令其赔偿一切损失。 7. 0 档案保密要求 7. 1 档案管理员和借阅利用档案的人员要树立高度的政治责任心,加强保密意识,双方共同做好保密工作。 7. 2 档案分一般档案和有密级档案两类。 档案密级他为绝密、机密、秘密三级。 7. 3 有密级档案只许在档案室查阅,不许带离本室。 有密级档案复制时,需经公司办公室 主任或副总以上领导批准。 7. 4 有密级档案只限归档人使用,其他人员利用需经办公室主任或副总以上领导批准。 7. 5 对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任鉴定解密,对解密档案作一般档案管理,及时提供利用。 7. 6 外来参观人员,统一由负责接待人答复问题和办理所需材料。 7. 7 档案管理员丢失或擅自提供泄露机密,应根据情节轻重,给予纪律处分,直到依法追究刑事责任。 7. 8 企业在职工作人员调离本企业时,需按档案室要求整理已形成的文件材料,并退还所借档案,档案室审查无误签字后,才能调离。 档案管理员调离 , 25 应由办公室主任监督办理,档案交接之后,方能调离。 8. 0 超期档案的销毁 8. 1 对超过保存期限档案,由档案管理员登记造册,经办公室主任和档案形成部门领导共同鉴定,报分管副总批准后,按规定销毁。 8. 2 经批准销毁的档案,可单独存放半年,经验证确无保留价值时,再行销毁,以免误毁。 8. 3 销毁文件必须在指定地点进行,并指派专人监销,严禁将销毁的文件作为它用,或作废纸出售。 文件销毁后,监销人应在销毁注册上签字。 9. 0 档案的保管 档案保管工作应做到四不:不散(不使档案分散),不乱(不使档案互相混乱),不丢( 档案不丢失不泄密),不坏(不使档案遭到损坏)。 同时,应做好防火、防潮、防晒、防虫、防损、防盗、防尘工作,以提高档案的安全性,对破损档案应及时修补。 26 文件资料管理流程图 文件发行 是否合格 回收或销毁 表 1 表 4 No Yes 文件资料编制 文 件会审 是否合格 文件批准 是否合格 文件登记及维护 表 2 表 3 表 5 No No Yes 27 表 1 文件修改记录表 文 件 名 称 文 件 编 号 修订日期 修 订 类 别 号 修订内容简要 修订者 增加 删除 异动 废止 28 表 2 文件更改通知单 更改文件名称 文件编号 申请更改部门 更改内容: 文件修改人 日期 更改页码 更改条款 更改状态 文件更改记录 发生部门 文件(页次)收发记录 文件 使用人 文件 管理人 日期 29 表3 程序文件会审表 文件名称 文件编号 编制部门 编制人 文件会审目的: 1.确认程序的规定是否符合标准要求。 2.确认程序的规定能否满足要求。 3.确认程序的规定是否能够完全执行。 4.确认职责是否明确、接口是否清楚。 5.其他需要确认的内容。 文件会审项目: 1.文件格式。 2.职责职权。 3.工作接口。 4.可操作程度。 5.引用文字。 6.记录表格。 7.其他。 主要 责任 部门 部门接口 负责人 意 见 相 关 责 任 部 门 30 表4 文件归档登记表 文件名称 文件编号 文件总页数 归档编号 归档存放处 保密等级 保管期限 说明: 归档时间 送交人 接 收人 修改变更记录象 修改日期 更改单号 送交人 接收人 存档变更记录 31 表5 受控文件清单 文件 编号 文件名称 发行 日期 最新 版号 发放部门 旧版收回记录 32 归 档 案 卷 目 录 卷宗号: 目录号: 部门: 案卷顺序号 立卷类目号 案卷标题 起止日期 卷内张数 保管期限 备注 33 档案内容登记表 类号 案 号 内 容 备 注 34 (机密)文件保管备查簿 类别: No. 归档日期 原文件编号 内容摘要 经办部门 档号 预定保存期限 份数 注 副本 影本 35 阅档催还单 同志: 您所调阅的下列档案还期已逾,为方便他人使用和管理,请依档案调阅规则于 月 日前送还。 档案室 年 月 日 档号 文号 名称 借期 送还期 数量 备注 宗 册。
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