公司出差用餐管理规定内容摘要:
能返回的 住宿 加 餐费 每人每天不得超过 65 元。 : 当天返回的每人每天不得超过 35 元;住宿 加 餐费 每人每天不得超过 85 元。 主管副 经理外出 用餐 : 每人每餐不得超过 50 元。 住宿费按酒店正式发票金额报销 (注:住宿费超过 200 元 /天,必须事先和总经理请示批准后方可入住 )。 有客人 时 , 餐费需 500 元以上 ,必须事 先 向总经理请示批准后方可用餐,事后持正式发票找总经理签字后按相关程序报销。 :一般客人 每人每餐不得超过 100 元 ;各单位部门主管每人每餐不得超过 150 元 ( 注: 餐费超过 标准 必须 事先向总经理请示) ;各单位领导和特殊客人 必。公司出差用餐管理规定
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必须按此预算控制出差,超预算单位一律不允许出差。 (营销人员除外) 到疆外出差的单位必须将出差路线、时间、交通工具等在《新疆八一钢铁股份 有限公司出差及借款审批表》中列出,按出差审批程序审批。 审批认可的出差,由财务部按出差费用的有关规定,预算出差人员的费用限额, 出差人员按此限额费用花费,超支部分由出差人员自行承担。 出差报销由财务部会计根据出差预算进行核算,由总会计师审批、签字后方能 报销。
公示。 第十一条 卫生间卫生由各部门每周轮换清扫,范围包括墙面、地面、门窗、便池、纸篓、洗手池台面和镜子,具体由值班部门领导安排,责任落实到人。 第四章 检查方式第十二条 办公室将采取不定期不定时抽查的方式。 第五章 处罚措施第十三条 对部门区域整理三次以上不合格的将给予书面通报,屡劝不听者,将给予扣薪50—100元罚款;第十四条 对公共区域卫生清理三次以上不合格的将给予责任人书面通报
单位 /部门人员使用,每人每月实行限额控制,超过部分必须经公司主管领导批准。 其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。 业务使用类用品以单位 /部门为单位管理使用量,以过去半年内平均月用量金额为管理目标。 办公用品限额标准: 普通员工 10 元 /月;部门经理 2
(三 ) 总部以外异地员工到公司实习 由公司提供住宿,往返交通 可参照补助标准中 交通标准执行,不享受其它补助标准。 员工出差管理办法 6 第八条 出差补助计算方法 (一 ) 出差 当日 12: 00 以前出发的按 1天计 ,当日计入补助天数; 12: 00- 19: 00 出发 的按 天计; 19: 00 以后 出发的 ,不计入补助天数。 (二 ) 出差时间在一个月(含)以上的不再按
备件主要是显示单元的储备元件。 全部回收,包括更换的芯片以及灯点,显示模组等更换下来的坏件。 到行政部门办理离厂出差登记手续。 工程部门经理核定工期,并根据工期以及现场情况需要路费等综合情况填写 出差费用借款单 以及审批单 ,领取 相应表格,以及 出门证明。 安装现场表格包括 货物接收单,工程验收单,软件培训记录。 抵达现场后,先与客户沟通细节问题。 请客户签收货物。