产品质量审核管理规定内容摘要:

审核结束后的审核员归还产品时,必须和库管员一起将产品 /零部件放入指定位置,要求库管员将产品数量入帐。 质量管理部每月 8 日对产品审核结果和责任单位的整改措施的有效性验证结果进行统计 、分析,并进行总结,由审核员撰写《月产品审核结果报告》,报集团公司管理者代表和总经理。 产品审核记录及相关审核资料由质量管理部负责保管。 产品质量审核管理规定 相关文件 《不合格品控制程序》 《纠正预防措施管理程序》 《项目持续改进管理程序》 《统计技术控制程序》 《产品审核缺陷分级规定》 《产品审核、检验规程》 《产品审核检验计划》。 相关表单 《不合格项纠正(预防)措施计划表》 《不合格物料 偏离申请单》 《产品审核结果记录单》 《产品审核结果记录单》 《产品审核报告》 批 准 审 核 编 制 更改处数 更改单编号 签 名 日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 产品质量审核报告 集团公司 质量管理部 审核报告编号 审核记录编号 产品名称 抽样日期 抽样地点 产品图号 生产日期 顾客名称 顾客图号 检验顺序 检验 项目 抽取 数量 n A 级 缺陷数量 B 级 缺陷数量 C 级 缺陷数量 总 缺陷数量 缺陷 点数 100 标识 200 包装 300 外观 400 尺寸 500 性能 600 清洁度 700 理化材料 800 可靠性 900 结果 Σ FP= QKZ= 决定: 放行 报废 挑选 返工(修) 总结:(缺陷描述 ) 需要进一步采取措施: Yes(详见不合格项纠正(预防)措施计划表); No 审核员: 审核日期: 产品审核结果记录单 顾客名称 产品名称 生产单位 顾客图号 产品图号。
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