[精品]品质管理制度大全内容摘要:
I 级水准抽样,参照检验规范执行。 ( 7) 温度检查 依特殊 S2 水准抽样,参照检验规范执行。 ( 8) 结构检查 依特殊 S2 水准抽样,参照检验规范执行。 ( 9) 外观检查 依一般 II 级水准抽样,参照检验规范执行。 ( 10)包装附件检查 依一般 II 级水准抽样,参照检验规范执行。 4. 附件 [附件 ]HA051《出货检验报告》 品质管理职责 1. 总则 1. 1 制定目的 明确本公司所有从事与品质活动有关的各部门及各级人员的工作职责,是实行品质管理与品质保证活动的基础。 1. 2 适用范围 本公司各部门及其主要人员在从事相关品质活动时,其管理职责适用本规章。 1. 3 权责单位 ( 1) 总经理室负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 ( 2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2. 各部门品质管理职责 公司各 部门设置及隶属关系详见公司组织架构图。 本公司共设立下列部门: 品管部、制造部、生管部、采购部、资材部、开发部、生技部、业务部、财务部、人力资源部、总经理办公室。 2. 1 品管部职责 ( 1) 品质管理系统的建立、实施及维护。 ( 2) 品质策划、管理、控制。 ( 3) 品质统计、分析、改善。 ( 4) 检验规范、标准的建立及实施。 ( 5) 品质成本统计与分析。 ( 6) 进料品质管制。 ( 7) 制程品质管制。 ( 8) 成品品质管制。 ( 9) 品质教育训练。 (10) 检验、测量和试验设备的管理、控制。 (11) 纠正与预防措施的控制。 2. 2 制造部职责 ( 1) 贯彻执行公司的品质方针、目标。 ( 2) 生产过程的自主控制与管理。 ( 3) 作业标准、品质规范的遵守。 ( 4) 掌握工序控制技术,提升作业品质。 ( 5) 产品品质的控制与改善。 ( 6) 品质异常的排除与预防。 ( 7) 设备、工装的正确使用与维护,确保作业品质。 ( 8) 必要的品质记录与分析、存档。 ( 9) 其他与本部门相关的品质事项。 2. 3 生管部职责 ( 1) 贯彻执行公司的品质方针、目标。 ( 2) 参与订单评审工作。 ( 3) 参与供应商调查工作。 ( 4) 协助因品质异常引起的返工、重做、拆解等作业之计划安排。 ( 5) 掌握生产过程中的物料损耗状况,做好物料供应工作。 ( 6) 主导退料、呆滞、废料的处理工作。 ( 7) 其他与本部门相关的品质事项。 2. 4 采购部职责 ( 1) 贯彻执行公司的品质方针、目标。 ( 2) 主导供应商调查工作。 ( 3) 协助对供应商的评鉴辅导工作。 ( 4) 供应商品质控制 工作。 ( 5) 采购物料在生产过程中发生的不良、退料、换货、索赔等工作。 ( 6) 采购物料品质状况的标识、记录等控制工作。 ( 7) 其他与本部门相关的品质事项。 2. 5 资材部职责 ( 1) 贯彻执行公司的品质方针、目标。 ( 2) 供应商物料点收、核对、标识工作。 ( 3) 负责公司各种物料的搬运、包装、贮存、防护的控制。 ( 4) 负责物料仓储标识工作。 ( 5) 退料、换货、超领、报废、盘点等工作的执行与控制。 ( 6) 库存数量、品质的控制、记录、汇总、分析等 工作。 ( 7) 其他与本部门相关的品质事项。 2. 6 开发部职责 ( 1) 贯彻执行公司的品质方针、目标。 ( 2) 负责新产品开发技术论证工作。 ( 3) 负责新产品开发与工艺设计工作。 ( 4) 技术图纸、文件、资料的制订与控制。 ( 5) 新产品的物料审核、确认工作。 ( 6) 新产品试制、小批量产的主导工作。 ( 7) 新产品模具开发与鉴定的主导工作。 ( 8) 量产导入的技术转移、说明工作。 ( 9) 其他与本部门相关的品质事项。 2. 7 生技部职责 ( 1) 贯彻执行公司的品质方针、目标。 ( 2) 产品用料明细表的建立、维护。 ( 3) 生产工艺流程的制订、修改与完善。 ( 4) 作业指导书、标准工时的制订、修改与完善。 ( 5) 技术变更的审核与执行。 ( 6) 技术品质异常的排除、对策与追踪。 ( 7) 协助对供应商的调查。 ( 8) 协助订单评审工作。 ( 9) 负责设备、模具、工装的维护、保养与改造,确保作业品质。 ( 10)其他与本部门相关的品质事项。 2. 8 业务部职责 ( 1) 贯彻执行公司的品质方针、目标。 ( 2) 负责新产品市场调研与市场预测。 ( 3) 负责订单评审工作的控制。 ( 4) 负责客户提供物料的控制。 ( 5) 负责产品的交付控制工作。 ( 6) 负责客户服务、客户抱怨等工作。 ( 7) 沟通客户与本公司内部各部门之工作。 ( 8) 退货、滞成品的处理工作。 ( 9) 其他与本部门相关的品质事项。 2. 9 财务部职责 ( 1) 贯彻执行公司的品质方针、目标。 ( 2) 参与订单评审,监督销售产品的资金回笼状况。 ( 3) 严格财务管理的规定,对不合格 物料有权拒付货款。 ( 4) 协助进行品质成本分析,提供管理决策之依据。 ( 5) 有效控制制造费用。 ( 6) 控制公司资金运转,提高周转率。 ( 7) 其他与本部门相关的品质事项。 2. 10 人力资源部职责 ( 1) 贯彻执行公司的品质方针、目标。 ( 2) 负责各部门的工作考核与管理协调工作。 ( 3) 负责员工培训的组织、实施、记录、归档等工作。 ( 4) 其他与本部门相关的品质事项。 2. 11 总经理办公室职责 ( 1) 贯彻执行公司的品质方针、目标。 ( 2) 负责品质宣传工作。 ( 3) 协助品质稽核工作的开展。 ( 4) 在处理客户抱怨、品质争议、品质奖惩等事项中协调各部门工作。 ( 5) 组织 5S、 QCC、改善提案等工作的推行组织并推动活动的展开。 ( 6) 其他与本部门相关的品质事项。 3. 各相关人员的品质职责 本公司推行公司品管工作,各级人员应善尽岗位职责、为提升公司品质水准尽本职之努力。 本公司对与产品品质相关之主要人员规定职责如下: 3. 1 总经理 ( 1) 贯彻并组织实施有关的质量法规。 ( 2) 负责公司品质方针、 品质目标的制定。 ( 3) 批准、颁布公司各项品质管理制度。 ( 4) 负责仲裁和解决重大品质问题。 ( 5) 授权相关部门或人员进行品质管理稽核工作。 ( 6) 对本公司产品品质负最终责任。 3. 2 管理者代表 由总经理任命一名公司高层干部兼任管理者代表。 管理者代表之品质职责如下: ( 1) 主持建立公司品质管理体系,并组织有效实施。 ( 2) 及时向总经理报告品质体系运行情况,以便其进行管理评审,确保公司品质管理体系的持续有效运行。 ( 3) 组织公司内部品质稽核工作。 ( 4) 代表公司就品质管理方面的事务与外部机构联络、处理。 ( 5) 负责品质管理体系的持续改进与提高。 ( 6) 负责纠正与预防措施的稽核、追踪工作。 ( 7) 协助总经理处理各部门的品质职能的协调工作。 3. 3 各部门主管 ( 1) 贯彻执行公司有关品质工作的规定和要求,落实本部门的品质职责。 ( 2) 督导下属单位、人员有效执行公司的品质管理体系。 ( 3) 掌握并教导所属干部、员工遵守品质规范、标准和相关文件。 ( 4) 做好各项品质记录,并依规定分析与存档。 ( 5) 是本部门品质责任的最终责任者。 3. 4 品质稽核人员 [注 ]通过 ISO9000 认证的公司,品质稽核人员也称内审员。 ( 1) 遵守有关品质稽核的规定,并传达和阐明稽核要求。 ( 2) 参与制订品质稽核计划,并依计划完成稽核任务。 ( 3) 将观察、稽核的结果整理汇总,作成稽核报告。 ( 4) 协助被稽核部门制订纠正措施,并实施跟踪审核,验证纠正措施的有效性。 3. 5 品管部工作人员 ( 1) 严格遵守品质检验制度、规范、标准,做好检验工作。 ( 2) 生产工艺、作业标准执行状况的监督 控制。 ( 3) 品质问题的收集、反馈、分析、改善与追踪工作。 ( 4) 检验、测量和试验设备的校正、管理控制工作。 ( 5) 各项品质试验、工程分析和品质改善工作。 3. 6 作业人员 ( 1) 正确掌握相关工作岗位的作业要求,严格按工艺要求操作。 ( 2) 熟悉本岗位的品质标准与要求,自觉做好自检与互检工作,及时发现问题,并反馈改善。 ( 3) 正确使用、保养和维护设备、模具、工装、计量器具,确保生产品质。 ( 4) 爱护产品、材料,做好 5S 工作。 ( 5) 特殊岗位人员应经 过严格培训,持证上岗,正确操作,严禁违规。 客户提供物料控制 1. 总则 1. 1 制定目的 为确保客户提供物料之品质符合要求,特制定本规章。 1. 2 适用范围 本公司客户为配合其所下订单的需要,提供由其采购或生产的部分或全部原物料,该物料之品质控制除双方另有约定外,悉依本规章处理。 1. 3 权责单位 ( 1) 品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 ( 2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2. 管理规定 2. 1 进料程序 ( 1) 业务部在受理客户订单时,确认将由客户提供之物料之状况,并在订货通知单上向其他相关单位说明。 ( 2) 技术部门在产品用料明细表上注明由客户提供之物料。 ( 3) 物控对客户提供之物料不再作请购作业。 ( 4) 由业务部联络客户提供物料之时间、数据等资讯。 ( 5) 客户提供物料进厂后(一般均系进口物料),由仓库人员依进货清单进行点收,并通知物控及品管部。 2. 2 验收规定 ( 1) 品管部 IQC 人员根据进货清单,对客户提供物料进行检验,检验办法依据《进料检验规定》。 ( 2) 检验合格物料可办理入库。 ( 3) 检验不合格之物料,由品管部将检验报告单一联转业务部,一联转仓库。 ( 4) 业务部将不合格之报告单传真给客户,并与客户取得联系。 ( 5) 对本公司无法检验之品质特性,应由客户在提供物料的同时附上出厂检验报告。 2. 3 不合格处理方式 2. 3. 1 退货处理 ( 1) 客户接获本公司之不合格报告后,确认该批物料需退回客户时,应书面通知本公司。 ( 2) 业务部应与客户协商变更订单交期,以消除不合格退货所致之影响,或由客户提供等量之另一批物料以排解交期 延误过多之问题。 ( 3) 退货之费用除双方另有约定外,应由客户承担,由此导致之损失视双方合约而论。 ( 4) 生管部应就此修订生产计划,确保生产顺畅。 特采处理 ( 1) 客户接获本公司之不合格报告后,确认该批物料之不良状况可降低标准而让步接受时,应书面通知本公司予以特采(让步接收)处理。 ( 2) 业务部将客户书面报告转达品管部后,品管部判定特采,允许物料入库,并将特采报告转各相关部门了解。 ( 3) 生产加工过程中,本公司可正常使用该批特采物料,对可在作业中予以纠正之不良 (如外观不净或易修复之不良)应尽量予以修复,以提升完成品之品质。 ( 4) 如生产加工过程中发现该物料确无法使用(如尺寸不良导致无法装配)应向客户反馈,并停止使用。 ( 5) 特采所致之损失由业务部与客户协商处理。 2. 4 不良品与余留品处理 2. 4. 1 不良品处理 ( 1) 作业过程中发现客户提供物料有原不良的,由制造单位挑出,经品管部审核确认后以后以不良品退回仓库。 ( 2) 仓库汇总不。[精品]品质管理制度大全
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工作特别增加的一种补贴。 特殊补贴因员工所服务工作地的距离远近、海拔高低、以及当地的温差环境和生活条件而定。 适用范围:公司外派员工在边远山区工作期间享有此项补贴。 具体标准如下: 档级 工作地点 补贴标准 备注 一档 ≥ 2020公里 按照员工日平均工资的 倍予以补助 工作地条件符合本项三条及以上者,按此项标准计发补贴 ≥ 2500米 ≥ 2020元 /月 二档 ≥ 1500公里
,报公司工程部核备。 申报程序 1) 本标段总体开工报告由项目部工程技术部负责编制,工程管理部、物资设备保障部等相关部门配合,经项目部分管领导组织审核后报监理单位。 2) 单位、分部分项工程开工申请报告由相应分部负责编制上报,报项目部工程技术部核备。 3) 单位工程中规模大、技术含量高、地质条件复杂或特殊结构的重点工程,其开工申 请报告由相应的分部编制,报项目部进行审核后,上报监理单位。
注意 前台接待员将收到的报刊、杂志按照《报刊杂志清单》进行分类,如有特殊要求的业主应将报刊、杂志进行登记,然后再进行分发;包裹及贵重物品由邮局工作人员直接交与收件人。 注意 若收件人不在办公室,可由本部门同事代为签收; 前台接待员办理邮政代办手续时,应先将业主需发送的邮件 /物品(包括挂号信、特快专递、包裹、平信等)进行分类,并登记在《邮件 /信报收发记录表》上,再将邮件交邮局工作人员签收;
公司分类管理标准及组织架构设置要求,按照人员配置和保费工资率核定工 资额度。 共同资源和两核系列按公司的薪酬序列表确定工资;销售系列按对应级 别的标准确定工资总额度。 3 销售系列绩效奖金 销售系列绩效奖金额度 =实收保费综合提奖比例 综合提奖比例 =销售系列年度绩效工资总额度 /年度实收保费计划 (其中各险类提奖比例由各分公司根据自身情况确定) 三 . 薪资体系结构 1 公司本着对内公平
律师费、差旅费、印花税等初始直接费用之和 ,作为租入资产的入账价值。 五、通过非货币性资产交换取得的固定资产,在同时满足换入 的固定资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量。 该项交换具有商业实质条件时,以公允价值和应支付的相关税费加(减)收到的补价作为入账价值;如不能同时满足上述条件的取得的固定资产,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费加(减)收到的补价作为入账价值。 六