信用社银行稽核审计部今年工作总结内容摘要:

管理进行剖析。 针对基层网点在经营发展中存在的违规行为,提出整改建议 178 条, 以稽核处罚促合规经营,加大问责力度,根据《耒阳市农村信用合作联社员工行为规范积分考核实施细则》的 要求,对违规行为人共积分 26 人次, 43 分,处罚金 10200元。 强化后续稽核,对常规稽核检查出的问题进行后续稽核,对没有在规定时间内整改到位和累查累犯的违规行为按稽核处罚条例从重、从严处罚,决不姑息迁就。 五、根据我市农村信用社实际情况,及时开展专项稽核 根据联社党委的安排,结合我市农村信用社经营发展现状,我部及时进行研究、布署,安排各项专项稽核检查。 09 年全年,稽核审计部共安排 9项专项稽核,具体检查情况如下: 根据稽核审计部工作安排,对城区社和分社进行了 12 次突击查库,重点对库款管理和库存限额进行了检查,就现金管理存在的问题提出整改意见 20 条。 根据年初工作计划,对今年离岗、离任、轮岗的主任和委派会计和退休的同志共 42 人进行了离任审计,对这些同志任职期间的主要业绩和存在问题进行了全面、细致的审计,重点对信贷管理、费用管理、财务管理、现金管理等领域进行了剖析,向联社党委提出稽核建议 8条。 根据联社安排,配合保卫监察部开展案件专项治理“回头看”深度排查工作,对结算融资业务、贷款抵(质)押物管理、联络员清退工作、信用社重要业务审查登记等环节进行了检查,通过检查,对一些历史遗留问题进行了清理,。
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