财务部业务工作流程图(精品)内容摘要:
三万元) 审核不通过,告知原因,重新办理 审核通过 3. 学生学 费收缴 及离校办理流程 (受理部门 : 会计核算 科) 学费收缴及系统管理岗 工作人员 打印学费收据 (已全额 缴费的学生) 收据分发至学生所在学院 ,学院负责发给每个学生 学费缴清 或者退款 学费未缴清 盖财务部章 清理欠费信息,重新催收 银行卡 缴费 每学年开学前 学生将学费 存入指定银行卡 中 学费收缴系统自动扣缴 学生毕业或其他原因离校 凭教务部开具的离校通知单 学费管理及审核岗 核查学费缴纳情况 缴清学费 ( 受理部门:会计核算科 ) 5. 查阅会计档案或查账、取数 (受理部门: 会计核算 科) 没有 有, 归还欠款 核查有无 欠款 情况 加盖财务部公章 需查阅单位或个人 填写会计档案查阅申请单 办理离校的教工 凭组织人事部 通知单 (汇签单) 审核岗核 查 加盖财务部公章 财务部领导审批 档。财务部业务工作流程图(精品)
相关推荐
工作、公积金及保险的缴纳工作 ; 1 完成领导交给的其他工作。 2 工作成效: 遇到困难及处理措施: 给公司建议: 从 2020 年 1 月开始,所有到信息所报销的票据请先交财务部审核并登记。 所有票必须写单位(公司)名称,未写者不与报销。 与计划相比滞后情况、原因及拟采取的措施 因领导出差等原因,关账日期稍推后。 差错、责任人及补救措施 无 员工优秀事
乙方: 2020年 月 日 2020年 月 日 乙方所持分公司内部股份 分公司股本总额 员工内部持股协议书 (通用版) 甲方:深圳创维 RGB 电子有限公司 乙方: 杨宏武 身份 证号码: 622822197906074534 为完善经营机制,充分调动核心团队和优秀员工的积极性,经总部研究决定,深圳创维RGB 电子有限公司 陕西 分公司进行内部员工持股改革。 经甲乙双方协商,达成如下协议: 陕西
本月 本月完成 财务部 朱明月 10 10 配合做好基建项目结算安排 按要求 本月 本月完成 财务部 朱明月 10 11 完成本月工资等薪酬发放工作 按时完成 本月 本月完成 财务部 朱明月 5 12 按时向统计局、税务局报送有关资料 按时完成 本月 本月完成 财务部 朱明月 5 13 14 15 16 经理 : 朱明月 编制: 朱明月 3 华电国际山东物资有限公司 二 OO九 年 十 二
、 返回报销:出差人员应在回公司后 三 个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用 实际发生情况 填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批; 如因特殊情况不能办理报销,应由本人出具书面材料说明延缓报销理由,由部门负责人签字证明,并注明最后报销期限,如超过一个月不报帐,财务将不予报销并从其工资中扣回借款。 原则上前款未清者不予办理新的借支。 ( 二 )、报销程序:
刚开始因为对此项工作不是很熟悉,经常出现账目不准和不平衡,且备注中的数目不能随之相应的调整,主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。 经过一月的调整后,这项错误基本很少出现了。 每周一,将报表传给王经理审阅。 在此之前经常会漏写记账 、审核、核准人的名字,不过如今发邮件之前我都会仔细的核对,漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。 ( 2)每月的流水账明细