福建省三级精神病医院评审实施方案-精品完整版内容摘要:

审 要 点 检 查 方 法 扣分理由 扣分 得分 192 ( 六)财务与价格管理 根据会计业务需要设置会计机构, 并按工作需要科学设置会计岗位, 配备数量相当、持有 30 3 系统应具备有效的物理安全保障措施,包括机房安全、系统备份和数据存储软硬件设备并能快速实现灾难恢复,安 装网络防病毒软件,及时更新操作系统安全补丁和病毒特征库,内外网接口端安; 按规定合理设置财务会计岗位,从事会计工作的人员必须取得会计从业资格证书,持证上岗。 医院各类 部门 的财务 人员和工作 必须纳入医院统一管理,不得设立账外账、“小金库”。 查阅有关财务管理 组织机构设置资料,卫生部《关于加强医疗机构财务部门管理职能、规范经济核算与分配管理的规定》的财务部门 14项主要职能,发现 1 项未纳入财务部 193 有效会计从业资格证书的人员从事会计工作。 医院的一切财务收支、核算工作必须纳入财务部门统一管理 按照《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制度》及国家有关规定,设置会计科目,建 3 按制度要求设置会计科目、建立账簿;会计核算真实、准确和完整;会计报表全面、如实反映医院的财务状况和财务成果;现金日记账做到序时记账,日清月结;每月核对银行存款日记账和门统一管理,扣 1 分;设有独立的物价管理部门管理物价工作的,不扣分; 财务收支未统一管理、统一 核算,扣 3 分,发现账外账、“小金库”不得分; 发现任用无 会计从业资格证书的人员从事会计工作的,每发现 1 人扣 1 分; 抽查会计凭证、账簿、报表、财务分析报告等会计资料,发现未按国家规定执行,每 1 项扣 1 分; 现场盘点出纳和抽查 1 个收费岗位的库存现金,发现与账表不符的, 194 立账簿,进行会计核算、编制会计报表及财务分析 银行存款对账单;固定资产账、卡、物“三相符”。 扣 1 分。 现金日记账未做到序时记账,日清月结的,扣 1 分; 项 目 分值 评 审 要 点 检 查 方 法 扣分理由 扣分 得分 195 按照《预算法》和财政部门关于预算管理的有关规定,科学、合理、真实、完整地编制医院收支预算,严格执行预算,并进行预算执行情况分析 4 医院编制预算要真实、科学、完整。 预算编制符合财政部门要求。 严格执行年度预算,并进行预算执行情况分析。 未按规定进行银行存款对帐的,扣 1 分; 抽查 2 个病区、 1 个医技科室、1 个行政后勤科室的固定资产,未做到 账、卡、物“三相符 ” 的, 1 个科室扣 1 分; 预算编制不符合国家及有关部门规定的,扣 1 分; 无正当理由未严格执行预算,扣 1 分; 无进行预算执行情况分析的,扣 1 分;分析不够全面、细致的,扣1 分; 196 建立医院内部财务管理和内部会计控制制度。 加强医院成本核算,降低运行成本 建立重大经济事项集体决策制度和责任追究3 3 医院的财务管理制度健全,财会位责任制度完善,内部会计控制制度到位,加强财务监督分析。 医院对重大经济活动和项目采取领导班子集体讨论,对维修、设备购置 未制定内部财务管理和内部会计控制制度,每项扣 1 分;未落实,每项扣 1 分; 未进行成本核算和成本分析的,各扣 1 分。 实施后未能达到降低运行成本的作用,扣 1 分; 核查财务开支的审批流程管理及实施情况,工作流程不符合国家财务管理规定,扣 1 分;不能严格执行审批流程,扣 1 分; 查阅医院重大经济活动和项目有关资 料,未建立重大经济事项集体决 197 制度,保证国有资产的安全与完整 等按照政府采购有关规定,办理报批手续;对基本建设项目办理报批手续后予 策制度和责任追究制度的,各扣 1 分;制度不落实、报批手续不完善的,各 198 项 目 分值 评 审 要 点 检 查 方 法 扣分理由 扣分 得分 199 严格执行卫生部《卫生系统内部审计工作规定》,完善内部监督制约机制 建立医院奖金分配综合目标考核制度 3 5 以施工。 按要求设置内部审计机构、配备专职审计人员,建立健全医院内部审计制度,按照职责和任务、工作程序,做好业务指导与监督审计工作。 奖金分配符合国家政策, 严禁科室承包、开单提成,严禁处方回扣,严禁医务人员收入分配与医疗服务收入直接挂钩。 建立按岗取酬、按工作量、服务质量和工作业绩取酬的分配机制。 扣 2 分。 未按要求设置 机构 , 配备专职审计人员不得分,无制度扣 1 分,查审计工作方案、审计报告、审计档案缺一项扣 1 分。 查阅医院奖金分配办法,发现科室承包、开单提成、处方回扣、医务人员奖金分配与医疗服务收入直接挂钩不得分。 医务人员奖金分配未与医疗服务质量、服务效率结合的,各扣2 分。 200 建立价格管理有关制度, 严格医药费用管理,杜绝不合理收费,控制医药费用 严格执行住院患者费用每日清单制度,将药品医用耗材和医疗服务名称、数量、单价、金额等通过适当方式 告知患者。 患者出院时,提供详细的总费用清单。 3 3 建立医疗服务价格管理制度、公示制度、查询制度、日清单制度、奖惩办法、费用审查及核查制度以及治理乱收费措施并认真组织实施;严格执行价格库及耗材加价率的规定。 按规定的格式和要求提供门诊、住院费用清单; 查阅有关资料,每缺 1 项扣 1分; 检查执行情况,未执行 1 项扣 1分;未严格执行价格库及耗材加价率规定的各扣 1 分;三 单不符的扣 1 分;发现违规收费的扣 1 分。 实地抽查 3 个科室,未提供规范的清单扣 3 分,清单未按规定要求填写扣 1 分 ,患者对发生费用不了解的,一人扣 1 分; 201 项 目 分值 评 审 要 点 检 查 方 法 扣分理由 扣分 得分 202 (七)建设、设备和后勤保障管理 建筑布局应当体现“以病人为中心”的服务理念,符合医疗服务流程 按国家法律、法规、规定组织实施基本建设项目 对设备实行科学管20 4 3 3 重点核查新建或近年改建的医疗场所,医疗布局和服务流程等,应符合医疗、护理、院感控制和传染病管理等要求; 医院基本建设工程应实行招投标制、监理制、项目法人责任制、合同制。 购置大型设备必须有可行性论证,按照规定获得卫生行政部门配置许可, 医院的建设布局影响隐私权的保护;布局或设施不适应病人的实际需要,不符合医院感染管理和传染病管理要求的,发现 1 处,扣 1 分。 查工程资料,医院未建立基建工程招投标、监理、项目法人责任制度、合同制度,发现 1 处扣 1 分,未落实,扣 1 分。 抽查 3台 30万元以上大型设备 档案,每发现 1 台无可行性论证报告, 203 理,购置大型设备必须经过严格的可行性论证。 属于《大型医用设备配置与使 用管理办法》规定的甲、乙类大型医用设备,按照规定申请配置许可 建立健全医疗设备采购、保养、维修与报废、调拨制度,设备处于完好状态 加强大型医疗设备合理应用情况分析 3 2 并建立大 型设备档案。 设备使用、运转、保养、维修情况记录完整。 医疗设备、仪器完好率≥95%。 医院对大型设备运行情况的分析报告主要包括设备使用率、阳性率、财务分析、合理使用情况分析、改进意扣 1 分;未按要求取得配置许可证,扣 1 分。 设备档案资料不齐全,扣 1分。 未制定设备采购、保养、维修与报废、调拨制度,缺 1 项扣 2 分;制度不落实,扣 1 分;现场抽查,发现1 件设备不能正常使用的,扣 1 分。 查阅医院对大型设备运行情况的分析报告,发现 1 件大型设备无分析报告扣 1 分; 204 见和措施等; 分析报告应送院领导、有关科 分析报告未送交院领导及有关科室并落实改进措施,扣 1 分; 205 项 目 分值 评 审 要 点 检 查 方 法 扣分理由 扣分 得分 后勤保障满足临床工作需要。 能向住院患者提供治疗饮食,其种类和质量能够满足患者治疗需要 二、医疗质量管理与 5 540 室 ,并根据报告改进管理,促进大型医疗设备合理使用; 后勤保障设施和设备满足临床工作需要; 建立二次供水定期清洗、检测制度,保 证供水安全; 精神科封闭病房要配备公共的浴室,供应已调试好的温水。 开放式病房配备浴室及卫生间。 实地查看、后勤保障设施和设备不能满足临床工作需要的扣 3 分; 没有制定二次供水定期清洗、检测制度,并开展定期检测的扣 1 分; 现场查看,一项不符合要求扣1 分。 206 持续改进 (一)建立健全院、科二级质量管理组织 医疗质量管理组织人员结构合理,院、科二级质量管理组织分工明确,协作机制健全 30 10 8 医院应建立健全医疗质量管理相关委员会。 (包括:医疗质量管理委员会、病案质量管理委员会、医院感染管理委员会、药事管理委员会等 ); 医 院应 设置医疗服务质量监控部门,配备专职质量管理人员。 各科室成立质控小组,负责对科内各环节质量的自查工作,积极主动配合质量管理职能部门开展工作; 必要的医疗质量管理组织, 缺一个 扣 1 分;医疗质量管理组织职责不明确,扣 分;各委员会未开展工作各扣 1 分; 无质量管理 专职人员 扣 1 分 ; 科室未成立质控小组,扣 1分; 随机考核 3 个科室质控员,发现 1 人未履行各自工作职责, 扣 1 分 ; 未建立定期研究医疗质量的工 207 院长作为医院医疗质量管理第一责任人,领导医疗质量管理工作 建立医院领导定期研究 医疗质量管理的工作制度; 每季度至少由院长主持召开一次医疗质量管理委员会会议; 每季度应开展院长行政查房, 作制 度,扣 1 分; 缺 1 次,扣 1 分; 缺 1 次,扣 1 分; 项 目 分值 评 审 要 点 检 查 方 法。
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