医院内部审计工作情况年度总结内容摘要:

度执行情况的监督,对大型设备、物资采购、药品采购等,按照规定程序进行公开招标和集中采购,杜绝 暗箱操作 ,避免权力腐败的发生。 我院还加强规范医疗管理和服务行为,纠正医药购销领域的不正之风,巩固商业贿赂专项治理工作的成果,加大查处医药购销领域的不良交易行为的力度,加强药品、设备管理,杜绝药品设备采购中的不正之风。 通过审计结果的运用,既促进了党风廉政建设发展,又建立了一支清正廉洁的职工队伍。 三、采取的主要工作措施 提高认识,明确责任 我们充分认识到,开展医院内部审计工作的目的,是贯彻科学发展观,建立和谐医院。 作为医院内审部门,我们要全面履行审计职责,提高审计监督能力,在审计工作中要严要求、高标准,确保审计质量。 依法审计,确保成效 为了确保审计质量,我们始终强化依法审计意识,牢固树立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性,做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性准确、审计结论客观公正。 坚持 全面审计 、突出重点 的审计思路,从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项的审计,确保审计成效。 团结协作,做好工作 做好各项审计工作,必须树立大局意识,做到团结协作,齐心协力。 我们识大体、顾大局,互相关心,互相帮助,互相配合,一起做好工作。 每个审计人员都能自己主动找事、查事、询事并规范操作,一个审计报告完成后,大家带着对医院负责、对审计工作负责的态度都要认真阅读,对应用法规有疑问。
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