安徽省农村信用社联合社内部审计实务手册内容摘要:

......................................................... 157 审计固定资产折旧方法和折旧额 ................................................................. 158 审计固定资产折旧帐务核算 ........................................................................ 158 检查依据 .................................................................................................... 158 固定资产清理审计 ...................................................................................... 158 概述 ........................................................................................................... 158 审计固定资产清理合规性 ........................................................................... 159 审计固定资产清理帐务核算的合规性 .......................................................... 159 检查依据 .................................................................................................... 159 在建工程审计 .............................................................................................. 159 概述 ........................................................................................................... 159 在建工程的合规性 ...................................................................................... 159 检查依据 .................................................................................................... 160 无形资产审计 .............................................................................................. 160 概述 ........................................................................................................... 160 内部控制制度的建设 .................................................................................. 160 内部控 制制度的执行 .................................................................................. 161 审计无形资产的摊销 .................................................................................. 161 审计无形资产的处置 .................................................................................. 161 检查依 据 .................................................................................................... 161 递延资产审计 .............................................................................................. 162 概述 ........................................................................................................... 162 内部控制制度的建设 .................................................................................. 162 内部控 制制度的执行 .................................................................................. 162 审计递延资产业务的合规性 ........................................................................ 163 安徽省农村信用社联合社 6 检查依据 .................................................................................................... 163 待处理抵债资产审计 .................................................................................. 163 概述 ........................................................................................................... 163 内部控制制度的建设 .................................................................................. 163 内部控制制度的执行 .................................................................................. 164 抵债资产接收 ............................................................................................. 164 抵债资产处置 ............................................................................................. 164 抵债资产帐务核算 ...................................................................................... 165 审计抵债资 产风险及损失 ........................................................................... 165 检查依据 .................................................................................................... 165 审计待处理财产损益 .................................................................................. 165 概述 ........................................................................................................... 166 待处理财产损益帐务核算 ........................................................................... 166 检查依据 .................................................................................................... 166 3 存款业务审计(桂阳、郝磊) .......................................................................... 167 存款业务审计目标 ...................................................................................... 167 存款业务审计的主要内容 .......................................................................... 167 存款业务内部控制的评价 .......................................................................... 169 存款业务内控制度的构成要素 .................................................................... 169 存款业务内部控制审计要点 ........................................................................ 171 存款业务流程审计 ...................................................................................... 174 开户 ........................................................................................................... 174 续存 ........................................................................................................... 178 支取 ........................................................................................................... 180 提前支取 .................................................................................................... 183 挂失、撤挂、解挂 ...................................................................................... 184 密码修改、重置 ......................................................................................... 185 抹账、错账冲正 ......................................................................................... 186 查询、冻结、扣划 ...................................................................................... 187 销户 ........................................................................................................... 189 存款业务品种审计 ...................................................................................... 190 活期储蓄存款 ................................................。
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