吴江市明诚工程质量检测有限公司质量手册内容摘要:

特殊情况下,质量主管可以由技术管理者兼任。 支持性文件: 《 保证公正性和保护客户机密及所有权的程序》 《管理评审程序》 《 样品的抽取和处置管理 程序》 《内部审核程序》 质量手册 文件编号: MCQM2020 第 9 页 共 11 页 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修订 主题:组织 颁布日期 :2020 年 07 月 25 日 质量职能分配表 职能部门 管理体系要素 总 经 理 技术管理者 质量主管 综 合 科 检 测 科 质量监督员 设备管理员 资料管理员 收留样员 质量方针与目标管理 ★ ■ ■ ● ● ● ● ● ● 组织 ★ ■ ● ● ● ● ● ● ● 管理体系 ★ ■ ■ ● ● ■ ● ● ● 文件控制 ★ ● ● ● ● ● ● ■ ● 分包 ★ ● ● ■ ● ● ● ● ● 服务与供应品采购 ★ ● ● ■ ● ● ● ● ● 合同评审 ★ ■ ● ● 申诉与投诉 ● ● ★ ■ ● ● 偏离反馈与纠正措施管理 ● ● ★ ■ ● 记录 ● ● ★ ■ ● ● ● ■ ● 内部审核 ● ● ★ ■ ● ■ ● ● ● 管理评审 ★ ■ ● ● ● ● ● ● ● 人力资源控制 ■ ● ● ● ● 设施与环境控制 ★ ● ● ■ ■ ● ● 检测与校准方法 ● ● ★ ● ■ ● ● 仪器设备管理 ● ★ ● ● ● ● ■ 量值溯源 ● ★ ● ● ■ ● ● 样品采集控制 ● ● ★ ● ● ● ● ■ 样品管理 ● ★ ● ● ● ● ● ● 结果质量控制 ● ● ★ ● ■ ● 证书与报告控制 ● ★ ● ■ ● ● ● ● 注:“★” 表示主管人员 ,“■” 表示 主要负责部门“●” 表示协办 部门 质量手册 文件编号: MCQM2020 第 10 页 共 11 页 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修订 主题:组织 颁布日期 :2020 年 07 月 25 日 外部关系图 资 计 质 量 认 认 定 证 吴江市明诚工程质量检测有限公司 江苏省交通厅工程质量监督站 江苏省质量技术监督局 质量手册 文件编号: MCQM2020 第 11 页 共 11 页 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修订 主题:组织 颁布日期 :2020 年 07 月 25 日 内部关系图 组 织 机 构 图 上下为领导关系 左右为协调指导关系 样品室 现场检测室 力学室 沥青原材室 集 料 室 水泥室 化学室 标准养护室 沥青 砼室 水泥 砼室 综合科 沈伟凤 资料室 技术主管 :董建华 质量 主管:岳光斌 吴江市明诚工程质量检测有限公司 总经理:董建华 检测科 胡建明 仪器设备管理 收样室 沥青抽提室 土 工室 质量手册 文件编号: MCQM2020 第 1 页 共 2 页 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修订 主题:管理体系 颁布日期 :2020 年 07 月 25 日 质量体系 目的 为 了 实现 本单位 的质量方针和目标,履行承诺,必须建立并有效实施 与其所承担的检测工作、范围、工作量相适应的 管理体系,最终达到 本单位 的目的。 管理体系应将所有的方针、目标、程序、指令、承诺和结论予以文件化,定期开展内部审核和管理评审,使管理体系得以有效运行和不断完善,才能保证试验、检测数据的科学、准确、公正,达到预期的目标。 范围 适用于 本单位 所有质量活动。 职责 总经理 负责管理体系的策划和建立,赋予相关人员履行其职责所需的权利,批准质量手册,发布质量方针和目标,主持管理评审活动 ; 质量负责人负责管理体系中管理要求部分的运行和管理体系文件的维护。 技术管理者负责管理体系中技术要求部分的运行和管理体系文件中的技术性文件的维护 其他工作人员在 总经理 的领导下履行各自的职责,保证管理体系的良好运作和质量文件的实施。 控制要点 基本要求 总经理 应按本手册的要求建立管理体系,并确保管理体系得到有效的实施和保持,及持续改进。 质量负责人应保持管理体系的有效运行,并按规定对质量管理体系的符合 性和适宜性进行审核, 总经理 应按规定对质量管理体系的适用性、充分性和有效性进行评审。 总经理 应制定 本单位 的质量方针和目标,并对检测工作及其质量作出承诺(见第2 章质量方针与目标),保证实施质量管理所需的各类资源得到有效配置。 本单位 全体人员应确保管理体系的良好运行和持续改进,及质量文件的实施。 质量手册 文件编号: MCQM2020 第 2 页 共 2 页 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修订 主题:管理体系 颁布日期 :2020 年 07 月 25 日 当涉及对 本单位 的质量方针、质量管理体系和本手册,或 本单位 的质量管理工作提出疑问时,应按规定进行质量管理体系审核。 管理体系文件 管理体系文件由质量手册、程序文件、作业指导书、外来文件(含试验规程)和质量记录组成。 质量手册应包括下列内容: 的基本情况概述; ; ; ;。 程序文件应包括管理体系各要素程序的规定及过程。 质量记录包括检测过程中及管理过程中形成的各类记录。 质量手册和程序文件一起应构成 本单位 质量管理体系全部要素的描述。 本单位 全体人员应确保管理体系的良好运行和持续改进,及质量文件的实施。 根据需要可编制作业指导书,对试验检测工作的程序或相关管理工作的要求作出具体规定。 应定期组织针对全体员工的管理体系文件的宣贯和学习,使全体员工理解管理体系的要求并得到有效的实施。 支持性文件 《 质量手册 》 MCQM08 《程序 文件 》 MCQP08 《 作业指导书 》 MCWH08 质量手册 文件编号: MCQM2020 第 1 页 共 2 页 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修订 主题:文件控制 颁布日期 :2020 年 07 月 25 日 文件控制 目的 文件控制是指对与 本单位 有关的规章、规程、规范、标准、图纸、软件、指导书、手册及其它文件的编制、审批、发放、更改和管理等环节作出具体的规定实施控制,达到在质量体系有 效运行起到重要作用的各个场所,都能得到相应的现行有效的文件,防止采用已作废的文件。 范围 本单位 的质量文件、国家标准、行业标准、作业指导书及其它有关质量控制和技术行为的文件等。 职责 所有由 本单位 编制和发布的 条所述文件和资料,应按照文件和资料的层次由相应的授权人员审查批准。 单位的《质量手册》由最高管理层批准 程序文件和质量记录由质量主管批准;作业指导书和技术记录由技术主管批准。 单位建立 条所述文件和 资料唯一性标识,由 综合科 负责。 控制要点 对于质量体系有效运行起重要作用的各个场所,均应做到及 时发放到位,保证有关人员使用现行有效文件。 文件发放要建立发放记录,并注明是否受控的标记。 作废文件要及时从所有发放和使用场所收回,并进行醒目的 标记,防止误用。 除非另有特别指定,文件的变更由原审查责任人进行审查和 批准。 被指定的人员应获得进行审查和批准依据的有关背景资料。 质量手册 文件编号: MCQM2020 第 2 页 共 2 页 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修订 主题:文件控制 颁布日期 :2020 年 07 月 25 日 更改的或新的内容应在文件或适当的附件中标明。 文件的修改应按照程序进行,本单位 各个部门应根据修改通知单的要求,对文件进行修改(包括保存在计算机内的文件)。 支持性文件 《文件控制 和管理 程序》 质量手册 文件编号: MCQM2020 第 1 页 共 1 页 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修订 主题:检测和 /或校准分包 颁布日期 :2020 年 07 月 25 日 本单位 无分包,不适用。 质量手册 文件编号: MCQM2020 第 1 页 共 3 页 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修订 主题:服务和供应品的采购 颁布日期 :2020 年 07 月 25 日 服务和供应品的采购 目的 使 单位 在外部服务和采购中,能满足检验质量要求。 范围 适用于 本 单位 计量检定设施和环境的调试、培 训等工作的服务。 适用于采购与试验检测有关 的 各 种 仪器设备及物品。 职责 最高管理层负责制定特殊服务和主要仪器设备的采购计划 ,各操作室负责制定一般性服务和低值易耗品的采购计划。 综合科 负责服务和采购的具体实施。 质量监督 员 负责对服务和采购的质量进行验收。 控制要点 对 单位 的检验工作质量有影响的支持服务有: a 仪器设备的校准检定工作。 b 设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务工作。 c 人员的培训教育工作等。 对 本单位 的检验工作质量有影响的供应品是: a 所使用的测量仪器、试验设备、或辅助设备。 b 使用的消耗性材料和试剂。 计量检定工作 操作室根据仪器设备档案的内容情况,制定仪器设备检定日程表,填写计量检定计划,报技术主管审批。 质量手册 文件编号: MCQM2020 第 2 页 共。
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