县稽核审计部20xx年上半年工作总结内容摘要:

年度会计决算真实性大检查,迎接了办事处和省联社组织的真实性大检查,对2020 年度会计决算真实性专项稽核工作实行提前介入,超前运作,组织人力全面进行检查,确保真实、准确;二是全面完成上半年序时稽核工作任务。 随着稽核审计工作的进一步规范,稽核人员进一步加强对新业务的学习,放弃节假日休息时间,全身心投入到序时稽核检查工作中,集中精力利用两个月的时间,全面完成全县 xx 个社(部)的序时稽核工作,查处了部分 信用社违规违纪问题,对责任人进行了经济处罚,在序时稽核中止目前共处罚 xx 人,处罚金额 95000 元,做到扶正纠偏、规范管理、防范风险,并把序时稽核报告及时向联社领导送阅,使联社领导全面掌握各信用社制度执行和落实情况,准确做出管理决策;三是对联社财务会计部资金清算中心、信息管理部、业务部、风险管理部等部门执行政策、贷款管理、风险防范、规范流程操作等方面进行了稽核审计和审议评价,进一步规范了管理部门的操作管理行为。 四、认真做好各项内部审计工作。 一是由于今年联社加大了岗位交流力度,一次交流 xx 位社(部)主任、 部门经理,因此,在联社领导的重视支持下,集中时间、精力利用一个月的时间,对社(部)主任、部门经理离任及经济责任进行了稽核审计。
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