公司财务报账制度内容摘要:
性负责,并对有关票证询价,发票的真实性由经办人负责。 “前款不清,后款不报”的原则,报销人所报销款项应首先冲减 其借款,不足部分应用现金补足,凡不能及时结清余款的,应书面说明原因,由部门经理核实后,并经 主管财务副总经理批准。 未结清余款,又不能说明理由的,财务人员有权在其工资内扣回,未扣完的,财务部门不予办理再次借款业务。 六 、报销时间与期限:公务完成后,应于 10 日内办理报销冲帐手续,超过一个。公司财务报账制度
相关推荐
000 元以内备用金的申请程序为:申请人申请,分场经理同意后,分场财务支付 ; 1000 元 至 3000元 由公司 副 总审批 ;超过 3000 元由总经理审批。 备注: *私人借款 ,指借款用于员工个人需要而非公司需要。 分场员工借款 1000 元以下由分场经理审批。 1000 至 3000元 借款 由公司副总审批;超过 3000 元由总经理审批。 借款单上应注明还款日期。 *公司所 有
进行分摊结转体现部门效益。 ( 2) 国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。 我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对公司财务基础管理工作给予了肯定。 给公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。 ( 3) 按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财 务报表,及时申报各项税金。 在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中
(使用请双击删除页眉文字) 专业好文档为您倾心 整理 ,谢谢使用 的增值税发票转换为 17%点的增值税发票使价格仍然不变。 间接性地降低成本。 在这里我还要对公司所有申购部门人员说声 “谢谢 ”。 感谢你们及时将市场价格信息传递给我,让我与供应商谈价时做到了心中有数,从而成功降低了成本。 截止 6 月 25 号, 2020 年共完成办公用品采购 18 家,(含办公家具类供应商)采购到货金额 万
增值税票须严格遵守填写规范。 (4)保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书钉。 (5)费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等,其要点有:计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;招聘费用须有人力资源部部长审核;差旅费须附审批后的行程安排表
(使用请双击删除页眉文字) 专业好文档为您倾心 整理 ,谢谢使用 工作做的好坏。 如果这个岗位做的好,就可以减轻公司所承受的一部分压力,使公司的精力能更多的投入到项目的巩固、扩展工作中;反之,如果这个岗位做的不理想,不仅会在与客户的交流中破坏公司的形象及声誉,也会浪费许多人力物力,分散攻坚力量,对公司 A 项目的顺利发展造成本可避免的延缓。 由于深知这项工作的重要性