用友t3用友通操作流程及注意事项内容摘要:
保存报表 B. 报表是按页显示的,可以考虑每个月在单独的一张表页上计算。 打开财务报表后 → 左下脚为数据状态→ 编辑 → 追加 → 输入追加的页数 → 确定 → 在相应的页面上计算录入关键字 → 保存 C. 常用的几个公式的含义:(可以简单进行修改) 资产负债表中经常涉及到两个函 数: QC() 期初数据 公式一般编辑为: QC(111,全年 ,年 ,) QM()期末数据 公式一般编辑为: QM(111,月 ,年 ,) 其中: 111 是会计科目,根据情况可以在(左下角是格式状态)下进行双击修改。 利润表中经常涉及到两个函数: FS() 本期发生数 公式一般编辑为: fs(502,月 ,借 ,年 ) LFS() 累计发生数 公式一般编辑为 l fs(502,月 ,借 ,年 ) 其中: 502 是会计科目,根据情况可以在(左下角是格式状态)下进行双击修改。 五 年底 结 帐问题 1) 保 证 12 月帐务数据已经结账而且确保上年数据不再修改。 2) 建立年度帐 系统管理(双击) 系统 注册 用户名(该帐套的主管号) 年度选择上年年度 年度帐 建立 提示是否建立 2xxx 年度数据。 是 建立年度数据成功 3) 系统管理(双击) 系统 注册 用户名(该帐套的主管号) 年度选择本年年度 年度帐 结账上年数据选择结账对象(如果只启用总账加报表,就选择结转总账数据) 是否将 2xxx 年度结转到下年。 是 结转成功(中间需要 3 到 5 分钟) 4) 双击用友通图标 → 输入用户名和密码、正确操作日期 → 总账菜单 → 设置 → 期初余额 → 试算平衡 → 对账 注:如果帐套还启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账。 固定资产 一 如何启用固定资产模块 1. 与总账同步启用: 系统管理(双击) 系统 注册 用户名 admin账套 建立 填写账套号;账套名称;账套启用时间 下一步 单位名称;单位简称 下一步 企业类型;行业性质 下一步 对于存货、客户、供应商是否分类,若分类打上对钩 下一步 是否可以创建账套。 是 会计编码方案(根据企业情况添加) 下一步 数据精度定义 提示创建账套成功 是否启用账套。 是 在固定资产和总账模块前面打对 钩、选择日期。 2. 与总账不同步启用: 系统管理(双击) 系统 注册 用户名主管账号 账套 启用 在固定资产模块前面打对钩、选择日期。 二 固定资产 日常操作 1. 如何初始化: 双击用友通 T3→ 固定资产 → 提示 “ 这是第一次打开账套,还未进行过初始化,是否进行初始化 ” ,选择“ 是 ”→ 约定和说明选择 “ 我同意 ”→ 下一步 → 选择账套的启用月份 → 下一步 → 折旧信息,选择是否计提折旧,折旧方法,折旧周期 → 下一步 → 定义一下固定资产编码(建议使用自动,类别编码 +序号) → 下一步。用友t3用友通操作流程及注意事项
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来 料 检 验 单产 品 检 验 单材 料 出 库 单产 成 品 入 库单销 售 发 货 单销 售 出 库 单销 售 发 票采 购 发 票委 外 发 票正 常 单 据 记账收 款 单核 销凭 证付 款 单期 末 处
3. 选择审核范围 (凭证、类别、月份、起止凭证号 )确定 审核 使用小窍门 :(1) 软件提供批量审核功能 :在“审核”的下拉菜单中点击“成批审核凭证”即可完成; (2)实务中经常会用到取消凭证审核功能 ,基本操作为:用原审核凭证的操作 员登录总账系统 审核凭证 选择审核范围 (凭证、类别、月份、起止凭证号 )确定取消 (亦可选择成批取消审核功能 ,操作同 (1))。 三、 记 帐
........................................................................................................................................................... 8 . 应急预案 ..................................
专家财务评估: 专家财务评估系统的预算控制是否有效在此选择,但具体的控制方式,由专家财务评估系统设置。 专家财务评估的预算控制点在凭证录入时,当某一科目下的实际发生数导致多个科目及辅助项的发生数及余额总数超过预算数与报警数的差额,则报警。 修改规则: 预算管理 : 显示预算管理系统是否启用总账预算控制, 不可修改。 专家财务评估:预算控制可随时修改是否启用,但控制的方式(精细
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