工程质量专项治理两年行动质量安全检查表内容摘要:
发现一项记 6 分 □ 违反规定同时在两个或两个以上工程项目上担任项目经理的; 2 □ 未按照工程设计图纸和施工技术标准组织施工的; 3 □ 未按规定组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案的; 10 4 □ 未按规定组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行见证取样的; 5 每检查发现一项记 6 分 □ 送检试样弄虚作假的; 6 □ 篡改或者伪造检测报告的; 7 □ 明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的; 8 □ 未参加分部工程验收,或未参加单位工程和工程竣工验收的; 9 □ 签署虚假文件的; 10 □ 危险性较大分部分项工程施工期间未在现场带班的; 11 □ 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工质量安全的工艺、设备、材料的; 12 □ 未组织落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量安全隐患整改要求的。 1 每检查发现一项记 3 分 □ 合同约定的 项目经理未在岗履职的; 2 □ 未按规定组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验的; 3 □ 未按规定组织做好隐蔽工程验收的; 4 □ 未组织质量安全隐患排查,或隐患排查治理不到位的; 5 □ 特种作业人员无证上岗作业的; 6 □ 作业人员未经质量安全教育上岗作业的。 11 1 每检查发现一项记 1 分 □ 未按规定配备专职质量、安全管理人员的; 2 □ 未落实质量安全责任制的; 3 □ 未落实企业质量安全管理规章制度 和操作规程的; 4 □ 未按规定组织编制施工组织设计或制定质量安全技术措施的; 5 □ 未组织实施质量安全技术交底的; 6 □ 未按规定在验收文件或隐患整改报告上签字,或由他人代签的。 检查结果 累计共检查 项;其中符合 项,不符合 项,累计记分。 督查组成员签字: 监理公司: 建设单位 : 年 月 日 12 附件 5 项目监理工作检查评价表 监理企业名称: 资质等级: 基本情况 工程名称: 工程地址: 工程规模: 工程造价: 工程类别: 工程等级: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 总监: 总监证号: 监理工程师(人): 监理员(人): 监理合同: 监理费率: % 计 万元 元 /m2 规划许可证(复印件) 施工许可证(复印件) 序号 项 目 内 容 计 分 标 准 评 分 应得分 扣分 实得分 1 机 构 与 人 员 监理资质和等级 越级或违规承接监理业务扣 10 分 10 监理合同 现场无监理合同复印件扣 2 分 总监 总监无总监证扣 5 分;无委托书扣 4 分;到岗率低扣 5 分 人员到位 监理规划中人员未到位扣 2 分 计算机管理 现场未使用计算机管理扣 1 分 规范及检测工具 现场无相应规范和必要的检测工具扣 2 分 2 准 备 阶 段 设计交底 无设计交底纪要扣 3 分 10 审查施工组织设计 未审查扣 10 分;违反强标内容未识别扣 10分;签字不负责任扣 5 分。 审查分包资质 未审查分包资质扣 3 分 审查实验室资质 未审查实验室资质扣 2 分 审查测量成果审查 未审查测量成果扣 2 分 开工报审 无开工审批扣 3 分 3 施 工 阶 段 隐检、检验批、分部分项验收 未按规定要求及时开展相应验收活动 共 10 分每项扣 5 分 15 过程检验 对质量缺陷或隐患未及时要求整改并跟踪复检扣 5 分 质量评估 将不合格的工程签字同意验收的扣 10 分;未及时编写质量评估报告扣 2 分 进场材料设备审查 未对进场材料设备进行审查扣 3 分 12 见证取样 未按规定进行见证取 样扣 3 分 建立材料监控台帐 未建立材料监控台帐扣 2 分 材料监管 将不合格的工程材料、构配件和设备签认为合格扣 10 分; 旁站监理 对关键部位、工序未进行旁站监理扣 5 分;未认真填写旁站记录扣 3 分 5 检查计量设施 未对现场计量设施进行检查和记录扣 3 分 3 审查检查施工进度计划 未审查检查施工进度计划扣 2 分 2 审查工程变更 未办妥变更就已实施扣 3 分;未认真审查工程变更或资料不 完整扣 2 分 5 暂 停 工(复工)令的签发 签发手续不符合监理规范的规定扣 2 分 13 工程索赔处理 未按合同规范处理索赔扣 2 分 工程量签证 工程量签证与实际不符扣 3 分;签证资料不完整扣 2 分 3 工程款支付审查 审核程序和签署不符合规定扣 2 分 4 竣 工 验 收 组织预验收 将施工单位报送的不合格验收报告,监理已签认,扣 3 分。 无质量评估报告扣 5 分 10 协助竣工验收 竣工验收 不符合要求,监理已签字同意扣 5分 监理工作总结 无监理工作总结扣 3 分;内容不符合规范要求扣 2 分 监理资料归档 未按规范和档案规定要求及时归档监理资料扣 3 分 监理业务手册 未及时办理监理业务手册扣 2 分 5 资 料 信 息 管 理 制度、人员、计算机管理 无资料管理制度、人员不落实、未采用计算机管理各扣 1 分 10 监理规划 无监理规划扣 4 分;监理规划无针对性扣 2分 监理细则 无监理细则扣 4 分;监理细则无针对性扣 2分 监理表格及资料签认 未规。工程质量专项治理两年行动质量安全检查表
相关推荐
浇筑混凝土后,应根据水平控制标志或弹线用抹子找平、压光,终凝后浇水养护; b、模板应有足够的承载力、刚度和稳定性,支柱和支撑必须在坚实的土层上,应有足够的支承面积,并防止浸水,以保证结构不发生过量下沉; 在浇筑混凝土过程中,应经常检查模板和支撑情况,如有松动变形,应立即停止浇筑,并在混凝土凝结前修整加固好,再继续浇筑; 混凝土强度达到 以上,方可在已浇筑结构上走动。 位移、倾斜: 模板应固定牢固
等方面的要求,将掺加水泥用量 10%左右的粉煤灰等量取代水泥。 基础混凝土按设计要求为防水混凝土 ,按要求加 15% UEA, 同时还可适当掺加高效膨胀剂和性能良好的减水剂以增强混凝土的早期强度。 浇筑(采用混凝土泵送浇筑) 管道敷设 ,对泵送混凝土的影响很大。 其敷设原则是“路线短、弯道少、接头严密”。 混凝土宜采用机械振捣,振捣棒的操作, 要做到“快插慢拔”。 在振捣过程中
设计代表委托书或授权书 其他 第七部分 竣工资料 施工单位工程竣工报告 监理单位工程竣工质量评价报告 勘察单 位勘察文件及实施情况检查报告 设计单位设计文件及实施情况检查报告 建设工程质量竣工验收意见书或单位(子单位)工程质量竣工验收记录 竣工验收存在问题整改通知书 竣工验收存在问题整改验收意见书 工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书
40~45 38177。 1 17 3. 2 目测检查刻度圆盘齿条是否清洁,有无变形;压紧按钮使用是否灵活。 3. 3 称量标准针连杆、连杆和标准针组合 件及两个砝码质量,准确至。 3. 4 用外径千分卡尺,钢直尺测量标准针的直径和长度,并用万能角度尺测量针尖锥体角度。 3. 5 用万能角度尺测量标准针最大偏离度,商量三次取平均值。 校验结果处理 全部校验项目均符合技术要求为合格。 校验周期
计工作质量 的检查。 设计文件应包括:说明工程形象的各种文件,各种专业设计图、规范,设备清单和工程的各种技术经济指标说明,以及设计依据的说明文件、边界条件的说明等,设计文件应能够 为施工单位和各层次的管理人员所理解。 技术改造部 会同相关部门分析设计构思、设计工作内容、设计成果的正确性、全面性、安全性,识别系统错误和薄弱环节。 分析工程设计付诸实施和工程建成后能否安全、搞笑、 稳定、经济的运行
个设计单位为主体设计单位,主体设计 单位对建设项目设计的合理性和整体性负责。 第三,建设单位应当向设计单位提供开展设计所需的详细的基础资料,并进行有效的技术经济交流,避免因资料不完整造成设计保守、投资失控等问题。 第四,建立严格的初步设计审查和批准制度,通过严格的复核、专家评议等制度,层层把关,确保评审工作质量。 在初步设计审查中,技术方案是审查的核心和重点,重大技术方案必须进行技术经济分析比较