公司财务报销制度及报销流程内容摘要:

2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部 ,按借款管理规定办理借款手续,出纳 按规定支付所借款项。 3. 购票 : 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的, 须 事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。 4. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。 第 十 条 电话费报销制度及流程 (一 ) 费用标准 1. 移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不 同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准 ( 具体标准见行政部相关管理制度规定 )。 2.固定电话费:公司为员工提供工作必 需 的固定电话,并由公司统一支付话费。 不鼓励员工在上班期间打私人电话。 (二 )报销流程 公司人力资源部每月初( 10 日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。 财务部通知员工于每月中旬( 20 日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。 员工到财务部出纳处签字领款(每月 25 日前)。 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。 第十一条 交通费报销制度及流程 (一 ) 费用标准: (1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车。 在没有车的情况下 , 经行政部车辆管理人员同意后 方 可乘坐出租车。 (2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。 (二 ) 报销流程 1. 员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由行政部 派车人员签字确认,按规定填好《交通费报销单》。 2. 审批 :按日常费用审批程序审批。 3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手。
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