公司财务状况分析模板内容摘要:
金流量预算 现金流量预算的编制采用 “ 以收定支,与成本费用匹配 ” 的原则,采用零基预算的编制方法,按收付实现制来反映现金流入流出。 经过反复汇总、平衡,最终形成年度现金流量预算。 同时, 公司 根据年度现金流量预算制定出分时段的动态现金流量预算, 实现 对日常现金流量 的 动态控制。 加强 应收账款 的 控制 公司现已建立了 完整的应收账款核算体系, 确保 原始单据真实完整。 同时,公司 根据客户的资信程度来制定客户的信用标准 ,从而尽可能 选择。公司财务状况分析模板
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