河南省工程质量治理两年行动检查用表内容摘要:

度检测仪或钻孔现场抽测 (九 )其他 45 预制承重构件安装 46 钢结构安装 47 施工荷载控制:观察检查楼层及堆载清况 结 果统计 符合 项 不符合 项 检查组成员签字: 检查日期: 建设工程旋工质量检查表 (三 ) 工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表 序号 检查项目 检查内容 评价 建 设 单 位 1 施工前办理质量监督手续情况 检查监督注册登记表 □ 符合 □ 不符合 2 施工前办理施工图设计文件审查情况 检查施工图设计文件审查资料 □ 符合 □ 不符合 3 施工前办理 施工许可 (开工报告 )情况 检查施工许可证 (开工报告 ) □ 符合 □ 不符合 4 按规定委托监理情况 检查监理合同 □ 符合 □ 不符合 5 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □ 符合 □ 不符合 6 原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □ 符合 □ 不符合 施 工 单 位 7 单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 □ 符合 □ 不符合 8 项目负责人 资格和履责清况 项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责 项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责 □ 符合 □ 不符合 9 项目部人员配备及到位情况 项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责 □ 符合 □ 不符合 10 施工组织设计或施工方案审批及执行清况 按规定审批 未按规定审批 □ 符合 □ 不符合 11 施工技术交底情况 按规定交底 未按规定进行交底 □ 符合 □ 不符 合 12 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况 按规定配置 未按规定配置 □ 符合 □ 不符合 13 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 □ 符合 □ 不符合 14 质量问题和质量事故处理隋况 处理及时,整改措施有效 未按规定处理 □ 符合 □ 不符合 监 理 单 位 15 单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应 要求 □ 符合 □ 不符合 16 总监理工程师资格及履责情况 总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责 总监理工程师师资格不符合要求,不按规定到岗履责 □ 符合 □ 不符合 17 项目监理部人员配备及到位情况 项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责 □ 符合 □ 不符合 18 监理规划、监理实施细则的编制、审批隋况 按规定编制、审批 未按规定编制、审批 □ 符合 □ 不符合 19 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况 按规定进行审查 未按规定进行审查 □ 符合 □ 不符合 20 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 按规定进行审查 未按规定重新审查 □ 符合 □ 不符合 2l 对分包单位的资质进行核查情况 按规定进行核查 未按规定进行核查 □ 符合 □ 不符合 22 见证取样制度的执行情况 按规定实施见证取样制度 未按规定实施见证取样制度 □ 符合 □ 不符合 23 组织和审查工程变更情况 按规定进行审查 未按规定进行审查 □ 符合 □ 不符合 24 对重点部位、关键工序实施旁站监理隋况 按规定实施旁站监理 未按规定实施旁站监理 □ 符合 □ 不符合 25 隐蔽工程、检验批、分项、分部 (子分部 )工程质量验收情况 按规定进行验收 未按规定进行验收 □ 符合 □ 不符合 26 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查清况 质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全 未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查 □ 符合 □ 不符合 27 监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理 按照工程监理规范的要求实施监理 未按照工程监理规范的要求实施监理 □ 符合 □ 不符合 工程 质量 检测 机构 28 是否超出资质范围从事检测活动 在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务 □ 符合 □ 不符合 29 测报告内容及结论 检测报告完整规范,结论明确 检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确 □ 符合 □ 不符合 结 果 统 计 建设单位 符合 项 不符合 项 施工单位 符合 项 不符合 项 监理单位 符合 项 不符合 项 工程质量检测机构 符合 项 不符合 项 合计 符合 项 不符合 项 检查组成员签字: 检查日期: 建筑施工安全检查用表说明 工程所在 (市、县 ): 一、检查用表类型 建筑安全生产检查表由 3 张综合表和 5张专业表组成,不同情况的检查可以选择不同的用表组合。 主要有以下几种: (一 )综合类检查:采用综合表 1+综合表 2+综合表 3+综合表 4 (二 )专项督查:采用综合表 l+综合表 2+综合表 3+综合表 4+专业表 (和督查重点相关的表格 ) (三 )全面检查:采用综合表 l+综合表 2+综合表 3+综合表 4+《建筑施工安全检查标准》 JGJ592020 中的相关表格。 二、检查评分 检查评定为“符合,的项数占检查项总数的比例高于 70%的,为合格,低于70%的为不合格。 检查过程中,如果发现施工现场存在重大隐患,并下发整改通知书,则该项目直接评定为不合格。 建筑施工安全生产检查综合表一: 基本情况表 工程所在 (市、县 ): 工程名称: 工程地址: 施工许可证号: 建筑面积: 合同造价: 形象进度: 结构形式: 建筑层数: 开工日期: 计划竣工日期: 建设单位 单位名称: 项目负责人: 监理单位 单位名称: 资质等级: 总监理工程师: 执业资格: 总包单位 单位名称: 企业资质: 资质等级: 项目经理: 执业资格: 专业分包单位 模架 工程 施工 单位 单位名称: 资质等级: 负责人: 基坑 工程 施工 单位 单位名称: 资质等级: 负责人: 起重 机械 安拆 单位 单位名称:。
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