公司内部审计部门个人工作总结内容摘要:
审计并重,努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。 为公司的 XXXX创业目标的实现做出应有的贡献。 具体的工作有以下五个方面: 继续做好费用及工资的审核 这项工作做好了,就体现了审计是企业经济卫士的作用。 20xx年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通,这项工作开展得还是比较 顺利的。 特别是对车间定额计件工资实行单人单算,体现了审计的公正、公开、公平。 重点对公司基建项目进行审计 企业的基建工程既是一个投资大的地方,也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。 参照 20xx年我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作,虽然过程很顺利,也维护了公司的合法权益,但是这只是浅层次、简单的、事后的审核,并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。 20xx 年我们要保证不仅从形式上,还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计,积极争取总公司 及相关部室的配合,努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定,直至竣工决算的全过程参与,为审计工作能深入细致的开展打下基础,绝不只做最后收方工作的随从者。 积极开展对公司财务信息的核查与审计 20xx年制定的《审计工作职责》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。 但由于我没有把主要精力放在这项工作上,所以很难对公司的财务管理作出正确的评价,也没能为公司领导提供过有效的管理信息。 20xx 年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次,重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。 全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计,评价其真实性、合理性及有效性,努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。 20xx年我们还要加强对生产一线成本核算的监管,全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查,以帮助生产车间严格成本核算制度,减少浪费、增加收入。 (1)审查产品的生产是否是按计划生产的,是否有审批手续。 (2)原材料的耗用数量 是否是真正的耗用,有无出库单,出库单的办理是否严格按手续,程序是否合规,包装物的耗用是否与产量一致。 (3)生产产品的成本计算是否正确,包括直接材料、直接人工等是否有依据手续,并要与计划消耗数量相比较,找出节、超原因 (4)设备的保养保护。 继续做好对分公司的制度执行和经济效益的审计 在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利, 20xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作,每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计,全面反映其现金流转及 经济效益情况。 积极配合销售公司,加强对市场营销的监督检查。 全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查,重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客。公司内部审计部门个人工作总结
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