xx县电业公司20xx年审计检查及20xx年审计专项检查整改落实情况“回头看”工作方案内容摘要:

监察 部、物流分中心、生产 技术部、 多经办 等部门负责人 领导小组下设办公室 ,设在审计部, 主要负责制定审计检查工作方案、日常组织及协调工作 ,组织各单位自查自纠和公司检查工作。 主 任: 公司审计部主任 副主任: 公司财务 部 副 主任 公司监察部主任 农电工作部主任 公司 多经办主任 成 员:审计部、人力资源部、财务 部、营销部、农电工作部、 纪检 监察 部、 物流分中心、 生产技术部、 行政事务部、 多经办 等部门有关人员。 四、审计检查工作安排 采取自查和检查两种方式,自查以各单位为主 ,自查面必须达到 100%; 公司负责 对其所 属单位 进行 检查。 (一)自查自纠阶段( 8 月 5 日 前) 公司 各 部门及多经单位 要对照以上审计检查的主要内容,认真开展自查自纠。 自查自纠工作结束后,各单位的自查报告(模 — 7— 板见附件)经主要负责人签字后,于 8 月 5日 前报公司审计 专项检查工作办公室。 (二) 公司 检查阶段( 8 月 5 日 ~ 8 月 15日 ) 8 月 5 日 至 8 月 15 日 , 公司 在 各部门及多经单位 自查基础上,将组织 骨干 人员对 各部门及多经单位 自查情况进行 全面检查。 督导检查的重点是:组织机构是否健全,工作是否到位,自查工作是否扎实,自查和全面检查面是否达到 100%,对查出的和 2020 年遗留的问题是否及时整改,是否建立相应制度。 (三) 迎接检查验收阶段( 8 月 15日 ~ 11月)。
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