公司审计督察体系流程内容摘要:
单位签章及签发日期。 审计组认为需要被审单位自查的,应在审计通知书中注明自查内容、要求和期限。 审计实施 ,应主动向被审部门说明审计的意图,提出需要被审计单位支持和配合审计工作的相关要求,并听取相关负责人和有关人员的情况介绍。 、职责、(分支机构还包括机构设置、业务规模、资产状况)和内部控制制度等情况。 并对被审计单位内部控制三级文件 公司审计督察体系流 程 文件编号 编 写 审 核 页/共页数 4/8 生效日期 批 准 版次/修改状态 A/1 制度进行测试,据此确定审计督察重点。 进行符合性测试和实质性测试时,一般应采用审计抽样的方法。 C.审计组通过审查被审计单位会计凭证、会计帐簿、会计报表,查阅与审计事项有关的文件、资料、检查现金、实物资产,向有关单位和个人调查等方式进行审计督察。 D.审计组实施审计督察时,应当对审计工作进行记录,编制审计工作底稿。 审计工作底稿应当反映审计工作全过程,应当记载审计督察人员在审计中获取的证明材料的名称、来源和时间等,并附有证明材料。 E.审计工作底稿应按编制顺序可分为分项目审计工作底稿和汇总审计工作底稿。 审计方案确定的内容,逐步逐事编制形成,做到一项一稿或一事一稿。 汇总审计工作底稿应当在分项目审计工作底稿编制完成的基础上,按照分项目审计工作底稿的性质、内容进行分类归集、综合编制。 : a)被审计单位的名称; b)审计项目名称以及实施审计督察时间; c)审计过程记录; d)编制者和复核者的姓名及编制和复核的日期; e)索引号及页次; f)其它应说明的问题。 证明材料。 对作为证明材料的原始资料、有关文件和实物等 ,审计人员可进行复印、复制、摘录和现场拍照、录相。 审计督察人员现场收集的审计证据经复核后交被审计单位签名和签章。 被审计或调查单位及有关人员对其出具的审计证据拒绝签名或签章的,审计人员应当在审计证据或另附的材料上注明拒绝签名或签章的原因和日期。 拒绝签名或盖章的原因不影响事实存在的,该证据仍可作为审计证据。 、部门负责人或专职复核人分别在审计中,审计报告形成前期,审计报告提交总经理审定前复核。 审计工作底稿不得 被擅自删减或修改。 ,且超出本次审计方案以外的范围,应报请公司总经理同意后改变审计方案就地转入专项审计。 因故不三级文件 公司审计督察体系流 程 文件编号 编 写 审 核 页/共页数 5/8 生效日期。公司审计督察体系流程
相关推荐
技术不断改进产品质量,以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力,以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。 2 本方针与我公司总体经营方针相适应、协调,它是我公司经营方针的重要组 成部分。 体现了满足要求和持续改进的承诺。 3 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次,使全体员工正确理解并坚决执行。 4 我公司应不断地对质量方针进行适宜性评审,必要时可对其进行修改以适应我公司内外环境的变化
求 (一)提高思想认识。 医院领导 要高度重视自查自纠活动, 院长 要亲自研究部署,督促自查自纠工作的开展。 主管安全领导 要切实履行职责,深入一线开展自查自纠督导 ;科室负责人要根据医院部署认真开展科室安全生 产自查自纠工作 , 认真记录。 医院 主要负责人要切实负起第一责任人的责任,组织开展好本单位自查自纠工作。 加强综合协调,要及时总结分析自查自纠工作中出现的新情况、新问题。
务原则,处处替病人着想,规范合理用药,合理检查,减轻了患者负担;同时为网上预约挂号,床位较紧,做椅子输液的病人多,主动为病人加毛毯,有效解决了保暖问题。 我 院内科、外科、骨伤针推科积极创造条件,开展中药烫熨、耳穴压磁珠、中药湿热敷、中药灌肠、艾灸等中医特色护理,取得较好的成绩,得到院领导及患者的好评。 三、倡导健康文明生活,关心女职工文化生活 于今年四月份分批组织女职工到华东五市、北京等地旅游
业形象 ,在顾客和同事间保持良好的沟通氛围 ,对顾客的询问能很好的回答。 (二) 受到神秘顾客投信表扬 五、 评选方法及名额设置 (一)门店课长依据评选标准,结合员工日常行为参考进行评定和提名;隔级上级审核上报,人力资源部进行复审,总经理核定。 (二)坚持公平、公正的原则,保证评选结果真实有效。 (三)坚持宁缺毋滥原则。 如无附合条件的奖项可空缺 ***店设置:
专业知识。 项目进入日常管理之后,因为新招的财务助理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导新人的工作内容,我将自己的工作 经验整理成文字后逐点的与新人一起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。 20年底我又被调往公司新接管的“ VILLA”管理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努力学习专业知识,积极配合制度改革,并在工作中小有成就