s店售后配件工作流程内容摘要:

出库和入库的配件,要及时登卡片帐,确保配件库存的准确性。 完成部门经理交办的其它工作。 二、库房管理细则 库房管理包括配件自入库至出库为止的全部过程。 在此期间,必须严格执 行配件的验收、保管、发放、盘点和旧件回收等制度。 (一)验收入库: 计划员负责保管到厂的全部进货明细单;临时管理进货发票及运单。 入库前库房保管员要整理库房,为新到商品的摆放提供空间。 8 采购员从货场提取货物后,库管员协同计划员、调度员、采购员进行验货,清点数量,检查质量,完成配件的第二次验收。 采购员核实进货清单,同时对于送货上门、临时采购的要协同保管员填写实收货物清单,核实无误后双方签字;对于有质量问题的货物,保管员有权拒收。 计划员凭进货清单打 印入库单,数量以实收为准(如有价格变动应及时调整)。 入库单一式五份,保管一份,计划四份(其中二份附进货发票及运单转交财务部门,如票据未到的,应在备查簿中作好登记以备查询,一份交财务记帐,一份计划员留存)。 计划员统计本批货物的缺件、坏件、劣质件以及价高件,并反馈给部门经理。 采购进行异常处理。 保管员负责配件上架,并根据核对好的入库单据,认真填写卡片帐,做到帐实相符。 填写卡片帐工作,应在当天完成。 (二)配件的保管: 保证库存配件的准确,节约仓位,便于操作,配件的保管应科学、合理、安全。 分区分类:根据配件的车型,合理规划配件的摆放区域。 五五摆放:根据配件的性质,形状,以五为计量基数做到“五五成行,五五成方,五五成串,五五成包 ,五五成层”。 使其摆放整齐,便于过目成数,便于盘点与发放。 四号定位:按库号 、架号、层号、位号对配件实行统一架位号,并与配件的编号一一对应,以便迅速查帐和及时准确发货。 建签立卡:对已定位和编制架位号的配件建立架位签和卡片帐。 9 架位签标明到货日期、进货厂家、进出数量、结存数量以及标志记录。 凡出入库的配 件,应当天进行货卡登记,结出库存数,以便实货相符。 库存配件要采取措施进行维护保养,做好防锈,防水,防尘等工作,防止和减少自然损耗。 有包装的尽量不要拆除包装。 因质量问题退换回的配件,要另建帐单独管理,保正库存配件的准确、完好。 (三)配件的发放: 配件的发放,必须严格执行出库手续。 配件批发和调拔由调度员签发出库申请单。 库管员按调度员签发的配件出库申请单提取配件(可根据库存或提货人的要求做临时调整),严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货。 配件出库,如客户自提,调度员应协助保管员和提货人一同清点货物,并负责将货物进行适当包装交于客户;如需配送人员发送,调度员应协助保管员和配送员一同清点货物,由配送员进行包装发运,并根据调整后的配件实际出库情况补充打印出库申请单。 核实无误后,三方签字认可。 配送员根据发运方式的不同,轻重件易损件要合理进行包装,提高包装质量,避免运输过程中损坏配件。 出库单一式五份,提货人、调度员、保管员、财务各一份,月底结帐一份。 配件批售业务中现金回款部分,调度员应将出库清单和现金一同交于收款员,同时 签字并加盖财务印章。 10 出库后,保管员根据出库单认真填写卡片帐,做到帐实相符。 收款员、调度员、保管员必须每日对帐,准确无误后,收款员填写日报单,定期送交财务。 对于配件零售业务,销售员待客要态度端正,言语有礼,严格执行〈营业员行为规范准则〉。 认真介绍产品的性能、特点、价格、质量及保质期等。 出售配件时必须当面验货(某些不能拆包产品售货员要讲明)。 对于某些特殊商品,如电子产品、昂贵电器产品等,要用测试仪测试。 双方认可,以避免纠纷。 所有销售的配件必 须开具出库单(包括零售出库单、三包领料单、修理领用单),零售出库单一式四份,顾客一份,保管员一份,其余两份转交财务;三包修理领单一式二份,结算员一份,保管员一份。 制单人签字后,收款员凭出库单结算收款,同时签字并加盖财务印章。 (四) 盘点: 库存配件的流动性很大,为及时掌握库存的变化情况避免短缺丢失和超储积压,保持帐、卡、物相符,必须进行定期和不定期的盘点工作。 库管员应随时对有出入库记录的配件进行复查。 各经营单元每月对配件库存进行一次盘点。 每季度进行一次有财务参与的 全面清点。 盘点时应合理安排配件的出入库,以确保盘点的准确性,避免发生重盘、漏盘、错盘现象。 配件盘点过程中,不准以任可理由虚报、瞒报或私自更改帐目。 盘点结束后,由盘点人员填写盘点报表,对盘盈盘亏的配件且要查明原因,分清责任,作出必要的处理。 季度盘点后,进行配件的报损申。
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