x集团公司内部审计管理制度(编辑修改稿)内容摘要:
审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。 :对被审单位及人员违纪经济问题进行审计。 : 审计经营信息资料的可靠性和完整性,以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使用的方法;审查用于保证遵守那些对公司经营可能有重要影响的政策、计划、程序、法律和规定而制定的制度和措施,并应确定对其的遵守和执行情况。 包括: ( 1) 效益审计:在财务收支审计基础上,对其经济活动效益性、合理性进行审计。 ( 2) 任期审计:对被审单位负责人在任职期间履行职责、廉洁奉公情况进行审计。 ( 3) 审计调查:对被审单位普遍存在的问题进行专题调查。 第十一条 集团内部审计方式有: (送达)审计。 被审单位接到审计通知书,在指定时间将有关材料送审计机构,接受审计检查。 审计人员到被审单位进行审计。 五、内部审计的主要职权 第十二条 内部审计行使下列职权: 、事业部、全资及控股子公司的 有关审计工作会议; ; ; ; ,有权要求有关单位和个人提供证明材料; 中国最大的管。x集团公司内部审计管理制度(编辑修改稿)
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用服务器和专用计算机进行一次查毒、杀毒工作。 并对查毒、杀毒情况作好记录。 财务专用服务器必须作成单独的域进行管理,并设置开机和屏保口令,对财务专用服务器必须安装防火墙。 财务部门的软盘以及外部门的软盘、光盘一律需经系统管理员检测合格后方能在财务专用计算机上使用,财务机房磁盘未经系统管理同意,不得擅自拿到另外的计算机中使用。 电算化系统运行异常,系统管理员要及时进行检查和维护