县审计局工作总结及20xx年度工作计划[编辑版内容摘要:
定5 个。 一、 20XX 年审计工作情况 第 X 页 共 X 页 (一)围绕中心,强化监督,助推经济转型升级。 树立“大财政”审计理念,把全部政府性资金纳入审计范围,全面检查和把握财政资金分配、管理情况和使用绩效情况。 今年的预算执行审计以全部政府性资金为主线,以“关注民生、服务发展、体现绩效、加强整改”为重点,积极探索对政府全口径财政预算决算的审计监督。 延伸审计了区教育局、科技局、农委、人计委、食药监局、小区办等 6 个部门的预算执行情况,重点审计了 财政预算安排及调整情况、财政收入组织情况、部门预算执行情况、财政改革情况。 对预算执行中的突出问题,从体制、机制、制度层面分析原因,提出改进建议;对教育费附加、科技三项经费、基本药物补助资金、老小区整治资金等专项资金进行绩效审计,分析评价资金使用绩效情况;对国库集中收付、非税收入管理、公务卡管理、资产管理等财政管理制度执行情况进行流程测试和结果评价,评价制度执行的有效性和绩效性,全面发挥审计的公共财政“卫士”职能。 同时,根据人大对同级审报告的审议意见和审计工作要求,抓好审计建议的整改落实,并形成区本级预算 执行和其他财政收支审计中有关问题整改情况的专题报告。 同级审审计工作报告在区人大常委会上反响很大,会议对审计工作表示肯定。 围绕政府关注、百姓关心的新农村建设、道路改造、学区改造、房屋征收、保障性住房建设和“双十工程”项目等重点投资建设领域,加大审计监督力度,发挥审计在政府投资项目中规范管理、控制成本、提高质量上的监督和服务作用。 今年以来,组织完成了三森河搬迁结算、物流园区道路改造工程结算、森园小区经济适用房二期结算、吴陵路绿化工程预算、育才路工程预算、大浦小学附属幼儿园 综合楼预算等 65 个工程项目审计,送审数 亿元,审计数 亿元,审计核减工程造价 4500 万元。 审计中,一是注重审计业务培训。 为提升固定资产投资审计科学化水平,组织局固投办审计人员去苏州相城、吴中区审计局对口学习取经,重点学习借鉴先进兄弟局在固定资产投资审计中的项目组织和管理、制度建设、绩效考核、项目档案管理等方面的先进经验和做法。 二是 第 X 页 共 X 页 注重前移监督关口。 强化预算审计,前移监督关口,严控项目投资规模,对建设项目成本不实、不按规定招投标等一系列问题进行揭示,分析原因,提出建议。 三是注重全程动态审计。 围绕保障性住房工程建设项目,在事前、事中、事后三个阶段开展全程动态审计跟踪,重点关注保障性安置房的项目规划、工程质量、安置过程、配套设施、物业管理等方面的绩效情况。 四是注重整合审计资源。 根据省厅统一部署,打破科室界限,挖掘内部潜力,根据审计人员的特长和优势组建审计组,有效整合审计资源,对全区苏陈、九龙等 4 个乡镇 12 个村的村庄环境整治工程绩效情况进行了审计调查。 按照区委组织部的统一安排,今年计划实施经济责任审计项目 9 个,已完成 7 个,在手 2 个。 审计中,积极调整经济责任审 计工作思路,创新经济责任审计工作方法,在组织开展离任审计、任中审计的同时,抓好经济责任审计与财政审计、固定资产投资审计、专项资金审计的结合,逐步推进“三责联审”,探索推进乡镇党委书记、镇长同步经济责任审计。 坚持绩效审计,将绩效审计理念贯穿于经济责任审计全过程,着力找准绩效切入点,注重把转型升级、融合发展作为经济责任审计的首要内容;把经济决策作为经济责任审计的重点内容;把财务管理规范程度作为经济责任审计的基本内容;把领导干部廉洁自律情况作为经济责任审计的关键内容,促进领导干部“守规守纪、尽责有为”。 注重加强经 济责任审计结果运用,把经济责任审计成果延伸到对领导干部和领导班子的考察评价中、延伸到对干部的日常教育、选拔培养和管理监督中、延伸到党委政府的决策中去,发挥经济责任审计的监督效能。 为进一步扩大审计成果运用,与组织、人社、纪检、监察、财政部门联合下发了《泰州市海陵区领导干部(人员 )任期经济责任审计结果运用办法》,进一步明确经济责任审计成果的运用的机构、原则、职责和制度,推进了“问由、问责、问效”工作,促进经济责任审计成果运用能真正落实到实处。 紧紧围绕新农村建设、社会保障资金和关 系群众切身利益的问题,开展重点资金和重点项目审计(审计调查)。 组织完成了海陵区 20XX20XX 年 第 X 页 共 X 页 度国家农业综合开发项目资金专项审计调查、海陵区属相关退休及内退职工管理中心 20XX20XX 年度财务收支管理情况专项审计调查、海陵区 20XX 年失业保险基金财务收支暨信息系统运营情况审计等项目。 审计中,以促进制度完善和政策执行为目标,以揭露资金支出中的重大违规问题为主线,以资金支出绩效分析为审计重点,切实保证专项资金审计的权威性和严肃性。 审计在维护社会和谐、着力改善民生、促进经济社会科学发展等方面取得成效,有效 发挥了审计参谋助手和监督服务作用。 按照上级审计机关的统一部署和安排,今年,我局参加了市局统一组织的对兴化市本级地方政府性债务审计,并按照债务审计相关要求,以摸清兴化市政府性债务规模、结构、资金投向、管理现状等情况为目的,建立组织机构,强化业务培训,精心组织审计,严格审计纪律,全面完成了此次全国性的地方政府性债务审计各项工作,为政府宏观决策提供了有力依据。 (二)转变思路,勇于创新,加快审计信息化建设 为进一步巩固完善和推广应用审计信息化建设成果,积极探索和推进审计信 息化工作的数字化、规范化和智能化,我局围绕审计机关信息化建设目标任务,突出审计数据资源共享和利用,突出计算机审计技术和方法的创新应用推广,突出计算机审计应用型人才的培养使用。 今年,我局加大现场审计实施系统( ao)的应用力度,在全面推行计算机审计的同时,鼓励审计人员积极探索信息系统审计的新方法、新思路,勇做审计信息化建设的领跑者。 今年,我局选派 2 人参加了江苏审计厅组织的国家注册信息系统审计师培训班,并顺利通过了考试。 我局审计人员撰写的 3 篇 ao 应用实例荣获审计署优秀奖, 4 篇 ao 应用实例获审计署鼓励奖。 (三)注重学习,提升素质,加强审计队伍建设 抓好审计领导干部队伍、审计专业人才队伍建设,多措并举打造一支能适应新时代新要求的专业强、作风实、能奉献的审计干部队伍和审计人员队伍,特别注重加强对青年业务骨干的培养锻炼,全面提升审 第 X 页 共 X 页 计干部素质和审计工作水平。 规范班子管理,发挥班子效能,贯彻执行民主集中制、党风廉政建设责任制和干部选拔任用制度,打造领导干部队伍,提高领导班子驾驭审计工作的能力和本领;加强审计干部业务知识、绩效审计理论、计算机审计应用、审计准则、廉政准则等学习培训,组织开展创先争优、廉政风险点排查以 及廉政文化、普法文化进机关活动,打造审计干部队伍,提高审计干部依法审计的能力和水平。 (四)强化教育,拒腐防变,推进机关效能建设 以提升执行力为着力点,抓教育、严纪律、转作风、强服务,不断推进审计机关效能建设。 一是强化学习教育。 组织审计人员学习中纪委二次全会和省市区纪委全会精神,参观市反腐倡廉教育馆,观看海陵区机关作风建设专题片和《雷锋在 1959》等廉政教育片,进一步提高审计干部的勤廉意识,增强自身“免疫力”。 二是完善制度建设。 制定出台了《海陵区审计局效能问责办法》,明确了效能问责的依据、原则、程 序、对象和需要问责的 13 种情形,促进审计干部提高工作质量和办事效率,增强审计机关的执行力、公信力和审计人员依法审计的责任感、使命感。 三是严格厉行节约。 按照中央和省市区委相关要求,深入开展厉行节约、制止奢侈浪费工作,严格控制和压缩一般性支出,严格控制和降低“三公”费用,认真落实公务接待有关规定,积极推进公务卡制度,推动公务接待透明化和公开化。 四是强化服务意识。 长效推进领导干部下基层“三解三促”活动,深入挂钩联系的森南、九里两个涉农社区,了解社区状况,梳理排查问题,制定了区审计局三解三促活动方案,充分利用审计部 门的人才、技术和信息资源,为社区出思路、谋发展、解难题、促和谐,并从人力、物力和财力上给予社区和群众力所能及的支持和帮助;深入开展“党员义工”服务活动,深入基层社区,为社区群众送健康、送安全、打扫环境卫生、走访慰问困难党员;积极参与“学雷锋文明交通志愿服务周周行”活动,组织了主要由党员干部组成的 23 人志愿服务队,积极参与以“文明交通劝导、文明交通引导、文明交通宣传”为内容的学雷锋文明交通志愿服务活动。 第 X 页 共 X 页 二、 20XX 年工作计划 20XX 年,我局将紧扣全区“转型升级、融合发展”核心目标任务,认真履行审计监督职责,更加注重重点项目、重点资金的管理和绩效;更加注重从体制、机制、制度层面分析、揭示和研究问题;更加注重培养创新型、复合型的审计人才,努力在更高层次、更广领域发挥审计“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。 (一)围绕中心,突出绩效重点,发挥审计“正能量”。 围绕海陵经济社会发展大局,以财政审计大格局为统领,突出绩效审计重点,不断深化政府投资项目审计(包括征收项目的审计)、经济责任审计和民生资金审计,把审计评价政策贯彻执行 情况以及财政资金的使用效率、效果、效益情况作为审计的首要目标,促进财政预算管理的科学有效,促进政府建设资金的廉洁高效,促进干部监督管理制度和问责制度的有效执行,促进民生幸福指标的尽早实现,确保海陵率先发展、融合发展的各种资金运用科学、规范、有效,当好公共资金的守护者。 (二)开拓创新,突出成果转化,促进审计上台阶。 根据审计转型期的工作特点和要求,不断创新理念,创新思路,创新审计的方式方法,全面推进绩效审计,实现项目绩效审计全覆盖;大力推进计算机审计,提高计算机审计成果转化的质量;大力探索信息系统审计 ,提升审计工作效率。 同时,加大审计成果转化和综合利用力度,更加注重提高审计建议的前瞻性和针对性,促进被审计单位提高管理水平,促进完善体制、机制和制度建设;更加注重建立审计整改问责制度,定期向区委、区人大、区政府作专题督办情况汇报,进一步完善审计整改的长效机制,发挥审计的整体效能。 (三)创先争优、突出队伍建设,提升审计执行力。 通过开展“创先争优”、“廉政文化进机关”、“群众路线教育实践活动”等主题教育活动,全面加强审计队伍和审计能力建设,筑牢审计事业发展的基础。 第 X 页 共 X 页 加大审计人才培养力度,建立分层次、分 类型、分专业的审计人才培养体系;建立公开、公平、公正、竞争、择优的选人、用人机制,培养、和使用年轻干部;弘扬清正廉洁的审计作风,坚持依法审计、独立审计、廉洁审计,确保审计结果客观公正,树立审计机关为民、务实、清廉、高效的良好形象。 第五篇: 20XX 年审计局工作总结及 20XX 年工作计划 20XX 年审计局工作总结及 20XX 年工作计划 20XX 年,我局在县委、县人民政府和上级审计机关的正确领导下,认真贯彻落实全国、省、市审计工作会议精神,以科学发展观为指导,积极学习贯彻《中华人民共和国审计法》和今年上级审计工作 会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕县委、县人民政府工作中心,坚持“依法审计、服务 大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用,较好地完成了各项工作任务。 一、主要审计工作情况 20XX 年度,我县审计机关进一步加大对违纪违规问题的查处力度,突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,切实履行职责,审计工作取得了较好成绩。 截止 20XX 年 10 月止,我局共完成审计项目 20 项(含上年未完项目2 项),其中:固定资产投资竣工决算审计 7 项,专项资金 4 项,财政预算执行情况及其他财政财务收支审计 1 项,地方税务局税收计划执行情况审计 1项,部门预算执行情况及其他财政财务收支审计 4项,经济责任审计 3 项。 审计查出违规违纪金额 万元,核减工程价款 万元、节约政府投资 万元,收缴财政 ,归还原资金渠道 万元,违规违纪金额执行率 100,在审项目 2项。 报送信息简报 6 篇。 (一)预算执行审计工作情况。 在财政预算执 行审计中,以财政预 第 X 页 共 X 页 算的编制、执行为切入点,重点关注执收、执法部门非税收入的管理、使用情况。 揭示预算编制、执行、管理中存在的问题;以规范财政管理,提高资金使用效益,建立健全社会主义市场经济体制的公共财政为目标,重点对财政、税务等部门进行了审计。 20XX 年,我县。县审计局工作总结及20xx年度工作计划[编辑版
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