质量体系内审检查表(工程技术部内容摘要:
4 抽查一套设计文件,查看设计开发输出文件是否完整。 是否能为采购、施工、检测等方面提供依据。 输出文件发放前是否经审批。 5 查看设计评审情况(查看各阶段的输入、输出是否均进行了评审。 评审记录是否齐全。 评审会的参加者是否包括与设计开发阶段有关的所有职能部门的代表。 评审会提出的问题是否采取纠正措施,并进行了验证。 和部门领导交谈,了解设计验证的方式和实施情况。 查看设计验证记录及存在问题的处理情况。 7 和部门领导交谈,了解设计确认的方式和实施情况。 查看设计确认记录及存在问题的处理情况。 查看设计更改情况:抽查近期设计更改单两份,查看更改的审批及更改的实施情况,并到项目部核对。 查看设计项目完成后向施工方的传递及技术交底情况。 编制: 批准: 日期: (质量管理体系) 内审检查表 编号: 序号: 受审核部门。质量体系内审检查表(工程技术部
本资源仅提供20页预览,下载后可查看全文
阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。
相关推荐
质量工程师职务说明书
量管理审核 负责研究开发产品质量检验技术 参与对质量问题分析,提出改进建议 负责开 发和维护质量检验设备 职 责 四 职责表述: 对质量检验数据进行分析,为质量管理决策提供依据 工作 任务 对质量检验数据进行分析,监控公司产品质量水平并为质量管理决策提供依据 职 责 五 职责表述: 参与供应商管理并提供技术支持 工作 任务 参与对新、老供应商的质量管理水平的考核和论证
质量管理体系及五大工具知识
或减少检验频次 ≥ Cp1 二级 工序能力尚可 必须对工序控制和监督;按正常规定检验 1≥ Cp≥ 三级 工序能力不充分 放宽公差范围;全数检验或增加检验频次 Cp 四级 工序能力不足 停止加工,挑出不良品;改进工艺 2当过程处于受控状态而过程能力小于 时,能力不足的主要原因是什么。 当过程处于受控状态而过程能力小于 时,能力不足 的主要原因是: ,应考虑采取措施以缩小其偏倚。 【自学街
财务部岗位说明书及工作流程
出纳员 保 管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。 签发支票所使用的各种印章 应分开保管存放, 财务 专用 章由财务经理负责保管。 印章 和支票应分开保管存放, 对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。 (七) 编制资金 收付存报表 ,定期向有关人员报送现金(银行)收、付、存报表。 (八) 完成财务 经理交办的其他工作。 14 第六节 收银主管 岗位责职:
财务会计--会计核算岗位工作流程(doc45页
后须凭发票、验收单办理固定资产调拨手续,具体为生产用固定资产由生产部负责,非生产用固定资产由行政事务部负责。 (4)固定资产入账时,记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、型号及使用部门。 (5)固定资产在各车间、部门之间调拨应进行账务处理,以便加强对固定资产的管理和准确提取折旧。