422文件控制表格422文件控制表格(编辑修改稿)内容摘要:
符合类别) 内审员: 时间: 被审核部门认同: 时间: 根本原因: 改善及预防措施(或参考附件: ): 完成时间: 200 年 月 日 责任部门: 责任人签名: (内审员跟踪监督上述改正主预防措施执行 ,确 保这些措施已在执。 ) 措施已执行,跟踪的情况满意 跟踪的情况不满意,因为 内审员: 时间: (内审员在预定时间内完成纠正及预防措施的跟踪,确保这些措施已有效执行。 ) 纠正及预防措施已全部执行完毕 ,问题已根本解决,效果满意,报告关闭 效果不满意,须另外给出一个新的不符合编号 内审员: 时间: @@@@@制品厂 质 量 日 报 表( R009A) 200 年 月 日 统计: 产品型号 产品规格 数量 优等品 一级品 合格品 次品 废品 成品率 不合格记录 工序 工序 工序 工序 工序 工序 原因 裂纹 崩口 杂质 裂纹 崩口 烂砖 裂纹 崩口 烂砖 烂砖 裂纹 崩口 尺寸偏 缺角 划痕 裂纹 缺角 漏抛 杂质 尺寸偏 其它 数量 数量 数量 数量 处置 合计 嘉多彩五金塑料粉末厂 ( R010A) 客户退货鉴定报告 型号: 编号: 客户名称: 退货数量: 退货日期: 退货所属订单编号: 出货数量: 退货比例: 收到退货时间: 退货样品: 出货日期: 收到客户退货报告及资料(或参考附件 ) □ 退货率高于目标值,要求发起改正和预防行动 (CAR) □退货率低于目标值,按正常处理 退货原因:。422文件控制表格422文件控制表格(编辑修改稿)
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