内部审核检查表-包括详细检查方法与检查内容(13个doc)生产部审核检查表(编辑修改稿)内容摘要:
a. 是否对产品进行标识,标识方式、位置是否正确。 b. 在生产过程中标识移动后是否及时移植。 c. 对有可追溯性的产品是否保持惟一性标识,是否做了记录。 ( 3)抽查 23种产品的检测状态标识的实施情况,观察有无问题。 3 文件控制 4. 2. 3 ( 1)查看各种文件,了解文件受控情况。 ( 2)查看作废是否已清除,现场是否有过期或作废文件。 ( 3)查看引用的外来文件的受控情况。 ( 4)询问参加文件定期评审的情况。 4 记录控制 4. 2. 4 ( 1)结合查阅各种质量记录,查、看、问质量记录保存和使用情况。 内部审核检查表 (生产部 ) 3 序号 检查内容 涉及 条款 参考 文件 检查方法 检查 时间 检查结果记录 5 管理承诺 5. 1 ( 1)抽查 13名员工,看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。 ( 2)查看生产部资源是否充足。 6 以顾客为关注焦点 5. 2 质量手册 ( 1)询问 23名员工,如何看待以顾客为关注焦点,如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。 7 质量方针 5. 3 质量手册 ( 1)向生产部主管及 23名员工询问公司的质量方针是什么。 如何为实施质量方针作出贡献。 8 质量目标 5. 3 ( 1)向生产部主管及 23名员工询问公司的质量目标是什么。 本部门的质量目标是什么。 ( 2)查看部门目标实现情况。内部审核检查表-包括详细检查方法与检查内容(13个doc)生产部审核检查表(编辑修改稿)
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