xx年财政监督检查工作实施方案内容摘要:

行核查,到现场进行实地查看,形成检查工作底稿,并由被查单位和经办人员签章认可; 检查组形成检查报告; 检查组向被查单位反馈意见; 检查组向财政监督检查工作领导小组汇报检查情况,再由财政监督检查工作领导小组向市人民政府汇报; 对被查单位的违法违规行为下达 《财政违规行为处罚决定》或《财政违规行为限期整改意见书》; 财政监督检查工作领导小组办公室对检查资料整理归档。 (三)整改落实阶段( XX 年 9 月 30 日至 10 月底)。 各地各部门要针对检查工作中发现的问题,制定具体的整改措施并认真抓好落实,做到对违纪资金、违纪资产处理到位,对违纪责任人员处理到位。 各部门单位要将整改情况形成书面报告,于 XX 年 10 月底前报财政监督检查工作领导小组办公室。 六、检查处理 对检查中发现的违规违纪问题,依据《会计法》、《预算法》、《行政处罚法》、《财政违法行为处 罚处分条例》以及有关法律法规予以严肃处理。 对涉及的违法违规资金应当予以没收的,一律按照财政隶属关系予以扣缴;对下达的整改意见在回访检查中发现拒不执行或整改不彻底的,将依法收回违规资金,必要时采取停发工资、停拨经费等相应措施。 七、严肃纪律,密切配合,确保高质量完成工作任务 各被查单位要充分认识财政监督检查工作的重要性,把财政监督检查作为帮助改进和加强本部门、本单位财政财务管理的重要举措来对待;要建立完善管理制度,健全内部监督制约机制,防止违规违纪问题的发生;要积极支持和配合监督检查工作,如实汇报本部门、 本单位有关财政财务管理情况,主动提供有关资料,不逃避不抵制检查;要对检查中发现的问题认真抓好整改,并主动查找工作中存在的漏洞,有针对性地建立完善有关制度。 市财政监督检查人员要严格工作程序、努力提高工作效率和质量;要廉洁奉公,遵守纪律,自觉接受被查单位和社会各界的监督;要坚持原则,秉公执法,依法查处违规违纪问题,对于违反检查纪律的,要按照有关规定严肃处理。 对于涉嫌犯罪的,依法移送司法机关追究其刑事责任。 范文二: 开展财政内部监督检查工作实施方案 为进一步深化财政内部监督检查工作,巩固财政规范化管理活 动成果,根据 XX 年度重点工作安排,结合我局财政管理工作实际,会计监督股将于 3月 4日对你股进行内部监督检查工作,现制定实施方案如下。 一、指导思想 通过实施内部监督检查工作,强化履行财政管理职责、预算、内部控制等情况的日常监督检查,及时查找并督促整改财政管理中存在的问题,发挥财政监督的预警、纠偏、评价、监管职能,推动财政管理更加规范、科学、高效。 二、监督检查的范围和重点 财政资金监督检查的范围:各预算编制、预算执行、预算调整和决算等管理情况;道路交通。
阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。 用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。