确认体系的内部定期审核和评审管理程序内容摘要:
评审记录,填写 XXX 表 4“管理评审会议记录”,并按 XXX 表 5“管理评审报告”要求编写评审报告,内容包括:会议时间、地点、主持人、出席人员、评审内容、纠正和预防措施、评审结论和重大决定等,由管理者代表审核,总经理批准。 经批准的评审报告,由企管办登记、发放给评审会议成员。 纠正措施的实施 评审中提出的纠正措施,按 XXX — xxxx《纠正和预防措施控制程序》处理。 各分公司(部门)计量主管领导应对有关本单位的纠正措施的执行和有效性负责。 企管办跟踪纠正措施的成效。 评审提出的纠正措施涉及到文件更改时,按 XXX — xxxx《文件和资料控制程序》处理。 评审记录归档 评审报告和记录,由企管办建档贮存。 XXX — xxxx表 1“内部审核检查记录表” XXX — xxxx表 2“内部审核不合格报告” XXX — xxxx表 3“内部审核报告” XXX — xxxx表 4“管理评审会议记录” XXX — xxxx表 5“管理评审报告” 内部审核检查记录表 XXX 表 1 受审核单位(部门) 审 核 员 审 核 依 据 审核日期 审核检查的内容和方法 检查记录 评 价 说明:评价方式分为:①合格;②观察项;③轻微不合格;④严重不合格。 内部审核不合格 报告 XXX 表 2 受审核单位(部门) 单位(部门)负责人 审 核 员 审 核 日 期 不合格事实陈述 :。确认体系的内部定期审核和评审管理程序
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