财政内部监督检查的实施方案内容摘要:

防范财政管理风险,及时发现和堵塞管理漏洞,避免财政违法违纪行为的发生 , 更好地履行财政部门职责,进一步 规范财政财务收支行为,促进各项工作 制度 化 建设,强化财政 监督 职能,提高财政资金 使用效率 ,组织实施此次内部监督检查工作。 二 、 检查时 间和 范围 检查分自查和 抽 查两个阶段 自查阶段:从 2020 年 7 月 5 日 10 日为自查 阶段 ,各股室及各财政所要按方案要 求认真进行自查, 将自查 表和自查总结于 7 月 10 日报财政局监督股。 (电子版、书面各一。
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