20xx年德信汽车配件公司质量记录表格(编辑修改稿)内容摘要:

签名: 日期: 备注 : 编号: D19 年 度 内 审 计 划 编号 : D20 序号 质量信息处理单编号 质量信息简要 发出时间 反馈时间 处理状态 登记人员 备注 审核目的 被审核部 门 审核依据与要 素 审核方法 审核时间持续时间 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 审 核 实 施 计 划 编号: D21 审核 目的 审核 依据 审核日期 受审核 部门 审核 组成 审核组长 审核员 审核实施计划综述: 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日期 内 审 检 查 表 编号: D22受审部门 内 审 员 审核时间 陪同人员 内审组长签字 体系要素 主要内容: 审核方法: 审核结果 审核结论 不 符 合 报 告 编号: D23 受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述: 不符合标准条款: 不合格类型: 审核员: 部门负责人: 日 期: 日 期: 不合格原因及对产品质量影响的分析: 部门负责人: 日期: 建议的纠正措施计划: 部门负责人: 日期: 预定完成日期: 审核员认可: 日期: 纠正措施完成情况: 部门负责人 : 日期: 纠正措施的验证: 审核员: 日期: 质 保 体 系 内 部 审 核 报 告 编号: D24时 间 地点 评审目的: 参 加 评 审 人 员 评审内容摘要: 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门: 编制: 审核: 批准: 日期: 签到表 编号: 部 门 职 务 签 名 纠 正 /预 防 措 施 处 理 单 编号 D26 不合格事实陈述及责任部门 : 填表 人: 日期: 原因分析: 责任人: 日期: 纠正 /预防措施: 责 任人: 日期: 审批: 日期: 完成情况: 责任人: 日期: 验证结果: 验证: 日期: 审批: 日期: 备注: 合同评审表 编号 D27 客户名称 客户要求 内容及评审意见 评审结论 参加人员 合同统计台帐 编号 D28 序号 客户名称 合同编号 签订日期 联系电话 备注 管理评审计划 编号 D29 评审目的 评审方式 评审依据 参加人员 评审范围 评审时间 管理评审内容: 所需文件: 办公室 年 月 日 管理评审会议记录表 编号 D30 评审方式 参加人员 评审范围。
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