某印务有限公司内部审核控制程序(编辑修改稿)内容摘要:

任 的内审员进行审核。 在内审开展前一周,管理者代表编制《审核实施计划》将确切的审核日期和内容通知各相关部门。 内审小组在内审开展前三天核实通知接受情况。 内审范围应涵盖公司各部门的重要质量、环境活动及要求要素的审核。 文件名称 内部审核控制程序 文件编号 SCRJF08 页 码 3/4 中国最大的管理资源中心 内审小组在内审前应准备好以下文件:  质量、环境手册及程序文件;  内部管理体系《审核检查表》  《纠正和预防措施报告》 审核实施 召开审核小组会议,由审核组长落实审核任务。 对有关的程序文件进行预审,编制审核检查表。 听取被审核部门 责任领导的质量、环境管理体系工作介绍,依据审核检查表对现场进行审核。 在审核中应如实填写审核检查表,对于审核发现中的不符合适用标准或程序规定的客观证据,不应加入任何个人观点和意见。 审核依据。
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