怀宁县华泰板材厂内部控制程序文件ahht-cx-08内部体系审核程序(编辑修改稿)内容摘要:

排 ; F、审核时间、地点; G、预定时间,持续时间; H、审核报告分发范围、日期。 3. 2. 3 在了解受审部门的具体情况后,内审组长编写 《 审核实施计划 》,内审检查表要详细列出审核项目、 依据、方法,确保无要求遗漏,审核能顺利进行。 3. 2. 4 内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三 天通知内审组长。 3. 2. 5 内部 质量管理体系 审核员应经 质量管理体系 认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。 3. 3内审的实施 3. 3. 1首次会议 A、参加会议人员: 公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到,并由 办公室 保留会议记录。 审 核组长主持会议。 B、会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。 怀宁县华泰板材厂 内部体系审核控制程序 编 号 AHHTCX08 版 本 A0 页 次 3/4 3. 3. 2现场审核 A、 内审组根据《 审核实施计划 》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符 合项详细记录在 质量管理体系 内审 检查表中。 B、 内审组 长需每日召开内审会议,全面了解该日内审情况,对。
阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。 用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。