五芳斋20xx年手册及程序文件18内部审核程序ok(编辑修改稿)内容摘要:
和记录以及观看现场有关活动收集证据在检查清单及记录表内填写检查记录,内容为: a)受审核部门质量活动是否与标准要求符合。 b)体系文件是否执行,执行程度如何,效果如何。 c)所发现的不合格项目情况可追溯性记录 ; d)对受审核部门的体系有效运行情况作出结论。 内审员 /食品安全小组 —— 内审记录 内审员在审核结束时,应将发现的问题向受审核部门负责人进行确认。 内审员 —— 受审核部门负责人签字 编制年度计划 审核准备 实施审核 内审流程 工 作 要 求 主管 (相关) 质量要求 记录要求 召开审核组内部会议: 在现场审核工作 结束或每日审核工作结束后,在必要时审核组长召集内审员开会,交流审核情况,核实不合格报告的客观事实,协调。五芳斋20xx年手册及程序文件18内部审核程序ok(编辑修改稿)
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