乐清市金川电子公司822内部审核程序(编辑修改稿)内容摘要:
编 制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括: a) 审核目的、范围、方法、依据; b) 内部审核的工作安排; c) 内部审核组成员; d) 审核时间、地点; e) 受审部门及审核要求; f) 预定时间,持续时间; g) 开会时间; h) 审核报告 分发范围、日期。 在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《内审检查表》,内审检查表要详细列出审核要求、要点、方法,确保无遗漏,审核能顺利进行。 内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。 内部质量管 理体系审核员应经质量 管理体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。 内审的实施 首次会议 a)参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人, 与会者填写《会议签到表》,并由办公室保存 , 审核组长主持会议。 b) 会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方法、组员和内审日程安排及其他有关事项。 现场审核 a) 内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不合格项详细记录在《内审检查 表 》中。 47 修 改 记 录 修 改 码 更。乐清市金川电子公司822内部审核程序(编辑修改稿)
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