中云力奥包装印刷公司qp16内部质量审核控制程序(编辑修改稿)内容摘要:
核部门及进度安排,报管理者代表审批后,于审核的前五天下发到各被审核部门,被审核部门对“内审日程安排”有异议时,在二日内提出书面报告,由审 核组长与被审核部门负责人共同协商后报管理者代表批准,对“内审日程安排”进行适当调整。 审核组长根据“内审日程安排”对内审员分配任务,明确职责,准备审核所需的 资源。 内审员根据审核要求编制“内审检查表”,报审核组长审核。 被审核部门做好接受审核的准备工作。 审核的实施 首次会议: a 与会人员:总经理、管理者代表、管理层、审核组长、内审员、被审核部门负责人及有关人员。 b 会议内容:审核组长主持召开首次会议,介绍审核的日程安排,说明审核 的目的、范围和依据等。 程序文件 第 3页 共 4页 文件标题 内部质量管理体系审核控制程序 编 写 MONJIE 审 核 文件编号 LION/QP/16 现场审核: 内审员按“内审日程安排”和“内审检查表”的要求,与被审核部门的陪同人 员一起到审核现场,收集体系运行的客观证据。 a、 若提供的证据符合标准和质量体系文件要求,则在“内审检查表”中打。中云力奥包装印刷公司qp16内部质量审核控制程序(编辑修改稿)
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