万发-内部审核控制程序(编辑修改稿)内容摘要:
程和质量管理体系活动的所有部门,既可以集中审核,也可按年度审核计划安排分次分过程进行。 全过程全部门的审核,每年不得少于一至二次,两次审核的间隔时间不得少于 12 个月。 内部审核人员应与被审核部门无 直接责任,审核员须经培训考核合格,持有内部审核员证书,由管理者代表授权。 《 内部质量审核计划》包括:审核目的、范围、性质、依据、日期、审核组成员及分工、被审核部门和过程。 审核准备 管理者代表根据受审核部门工作范围任命具有内审员资格的合适人选担任审核组组长。 《 内部质量审核实施计划》由审核组组长编制,报管理者代表批准后,由审核组组长提前一周向受审核部门发出通知,并与受审核部门确认审核计划。 12 TWF/ (A/0) 第 3 页 共 4 页 内部质量审核员在实施现场审核前,要根据审核部门和审核过程编制 检查表。 审核的实施 审核组在完成全部准备工作后,可按内部质量审核实施计划。万发-内部审核控制程序(编辑修改稿)
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